Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Товар придбаний в ФОПа платника єдиного податку і ПДВ?

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST YuraKo1974 » 25 апр 2012, 08:31

Підприємство (платник ПДВ) придбало товар, який звільняється від ПДВ в ФОПа, який є платником єдиного податку. Потім цей товар реалізовує.
Питання:
Як бути з ПДВ при реалізації цього товару іншій фірмі (платнику ПДВ)?
YuraKo1974
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 11:07
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 25 апр 2012, 11:20

YuraKo1974 писал(а):Підприємство (платник ПДВ) придбало товар, який звільняється від ПДВ в ФОПа, який є платником єдиного податку. Потім цей товар реалізовує.
Питання:
Як бути з ПДВ при реалізації цього товару іншій фірмі (платнику ПДВ)?

Якщо цей товар при реалізації звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до норм ПКУ, то на нього ПДВ не нараховується.Податкова накладна на цю поставку складається і надається покупцю.
minibuh
 
Сообщений: 2301
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1256 раз.
Поблагодарили: 913 раз.

UNREAD_POST ПУША » 21 янв 2014, 20:11

У меня не ответ, а вопрос: товар куплен без НДС и вставлен в акт КБ-2в без НДС с отметкой "не облагается НДС", в итоге НДС накрутилось на все, кроме этих товаров - это правильно или надо снять отметку и накрутить НДС на эти товары, т.к. подрядчик плательщик НДС и он якобы "попадает" на НДС?Помогите с ответом, если можно со ссылкой на законодательство. Спасибо.
ПУША
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 16:48
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lutishka » 21 янв 2014, 20:25

ПУША писал(а):У меня не ответ, а вопрос: товар куплен без НДС и вставлен в акт КБ-2в без НДС с отметкой "не облагается НДС", в итоге НДС накрутилось на все, кроме этих товаров - это правильно или надо снять отметку и накрутить НДС на эти товары, т.к. подрядчик плательщик НДС и он якобы "попадает" на НДС?Помогите с ответом, если можно со ссылкой на законодательство. Спасибо.

А Вы сами плательщик НДС или нет?
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2309
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 960 раз.
Поблагодарили: 1059 раз.

UNREAD_POST ПУША » 21 янв 2014, 21:02

Да, мы заказчики
ПУША
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 16:48
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lutishka » 22 янв 2014, 09:38

ПУША, Вы же не продаете подрядчику материалы (товар), или все-таки продаете? Если не продаете, то это Ваша собственность, и налоговые обязательства по НДС Вы не должны начислять, несмотря на то, что купили с НДС или без. Почитайте еще здесь http://obuhgalterii.info/?p=923
Стоимость материалов, переданных заказчиком подрядчику, не включается в объем выполненных подрядных работ у подрядчика. На практике суммы материалов заказчика обычно отражаются в форме № Кб-2 в строке «Возвратные суммы» и вычитаются из общего итога документа.

Поскольку право собственности на данные материалы от заказчика к подрядчику не переходит, то валовых доходов и налоговых обязательств при такой передаче не возникает.
Эта статья еще до НКУ была, но смысл тот же.

Тут еще несколько статей по строительству http://obuhgalterii.info/?cat=740 , может пригодится

За это сообщение автора lutishka поблагодарил:
ПУША
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2309
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 960 раз.
Поблагодарили: 1059 раз.

UNREAD_POST ПУША » 22 янв 2014, 23:14

Спасибо, очень ценный сайт, но вопрос в другом. Мы, заказчики (плательщики НДС) - платим по КБ-2в с материалами подрядчика (плательщика НДС), которые он купил у ФОП (не плательщика НДС) и принес чеки (без НДС). Вопрос в том, накручивается ли НДС на эти материалы или это нарушение? Я - сметчик, не бухгалтер, исключила оплату НДС на эти материалы, и возник спорный вопрос с бухгалтерией, как нашей (заказчика) так и подрядчика.
ПУША
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 16:48
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lutishka » 23 янв 2014, 09:12

ПУША писал(а): Мы, заказчики (плательщики НДС) - платим по КБ-2в с материалами подрядчика (плательщика НДС), которые он купил у ФОП (не плательщика НДС) и принес чеки (без НДС). Вопрос в том, накручивается ли НДС на эти материалы или это нарушение?

Если подрядчик плательщик НДС, то на эти материалы он должен начислить налоговые обязательства по НДС ("накрутить", как Вы выразились), независимо от того, купил он их с НДС или без. Грубо говоря, на все что он Вам продает (товары, работы, услуги) НДС "накручивается"- ст.185, 188 НКУ.
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2309
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 960 раз.
Поблагодарили: 1059 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb

cron