Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Уточнююча по ПДВ

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST vektor » 26 апр 2014, 12:24

Якщо повторно подавався уточнюючий розрахунок по ПДВ і не було поставлено відмітку у ревізиті 031 "відмітка про те, що помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше", за це може бути штраф? якщо так, то який розмір? Хоча це і не суттєва помилка...
vektor
 
Сообщений: 156
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 17:35
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

UNREAD_POST kollega » 26 апр 2014, 23:45

ИМХО штрафа не будет, это не привело к занижению НО.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST tatianaheylik » 14 май 2014, 18:46

Самостоятельно обнаружила ошибку в декларации по НДС. Сделала уточняющий расчет с правильными цифрами, но неправильно составила додаток 5 к нему. Подскажите, как выйти из этой ситуации? Я понимаю, что должна сделать правильный додаток 5, а как при этом должен выглядеть уточняющий расчет? Спасибо
tatianaheylik
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 май 2014, 18:39
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 15 май 2014, 00:16

tatianaheylik писал(а):Самостоятельно обнаружила ошибку в декларации по НДС. Сделала уточняющий расчет с правильными цифрами, но неправильно составила додаток 5 к нему. Подскажите, как выйти из этой ситуации? Я понимаю, что должна сделать правильный додаток 5, а как при этом должен выглядеть уточняющий расчет? Спасибо

Если сам уточняющий расчет у вас составлен правильно, то просто в уточняющем расчете дублируете данные уже сданного уточняющего расчета и сдаете его вместе с правильным додатком 5.
minibuh
 
Сообщений: 2343
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1263 раз.
Поблагодарили: 927 раз.

UNREAD_POST lala555 » 21 июл 2014, 15:47

подскажите пож. по заполнению уточняющего, сдали НДС, вместо стр. 11.1 заполнили 11.2, теперь переношу все данные в уточняющий отчет, и вместе с декларацией подаю Дод 5, сейчас в уточняющем отчете у меня заполнена стр. 11.1 :гр.4=0. гр.5=1000.00, гр.6=1000.00, стр. 11.2: гр.4 =1000.00, гр. 5=0,гр.6=-1000.00 а как заполнить Дод 5 если в нем не было ошибки?
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST minibuh » 21 июл 2014, 18:10

lala555 писал(а):подскажите пож. по заполнению уточняющего, сдали НДС, вместо стр. 11.1 заполнили 11.2, теперь переношу все данные в уточняющий отчет, и вместе с декларацией подаю Дод 5, сейчас в уточняющем отчете у меня заполнена стр. 11.1 :гр.4=0. гр.5=1000.00, гр.6=1000.00, стр. 11.2: гр.4 =1000.00, гр. 5=0,гр.6=-1000.00 а как заполнить Дод 5 если в нем не было ошибки?

Если вам в приложениях не надо вносить правки, то в идеале надо отправлять "уточнюючу" без приложений. Если Сервер Миндоходов не пропустит, то сдавайте с пустым Д5. Я так в июне делала.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lala555
minibuh
 
Сообщений: 2343
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1263 раз.
Поблагодарили: 927 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al Shurshun, alex88, Gb, Ya, yryna