Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Расходы (документальное подтверждение, хоздеятельность...)

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Marlboro » 21 окт 2015, 18:40

Візьміть за основу кілометраж. Звідки нам знати? Це не нормативне питання ))
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4798
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 323 раз.
Поблагодарили: 1192 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 27 окт 2015, 18:10

Коллеги, маю наступне питання. За договором сплатили виробнику за право продавати його товар. Дані платежі будуть щорічно, бо потрібно щорічно сплачувати.

З документів є:
1. Договір , де прописано консультац. послуги______.
2. Акт наданих послуг
3. Сертифікат, де зазначено, що ми маємо право продавати їх товар ТА ВКАЗАНО ПЕРІОД ДІЇ ДАНОГО СЕРТИФІКАТУ - 1 РІК.

Турбує питання:

1. На який рахунок це списати в бух. обліку та в податковому?
2. Чи відносити це на витрати на дату підписання акту наданих послуг чи обліковувати на 39 рахунку з рівномірним списанням протягом року?
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 28 окт 2015, 13:03

Коллеги, які є думки по данному питанню?
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST minibuh » 28 окт 2015, 13:34

Olenkabuh писал(а):Коллеги, маю наступне питання. За договором сплатили виробнику за право продавати його товар. Дані платежі будуть щорічно, бо потрібно щорічно сплачувати.

З документів є:
1. Договір , де прописано консультац. послуги______.
2. Акт наданих послуг
3. Сертифікат, де зазначено, що ми маємо право продавати їх товар ТА ВКАЗАНО ПЕРІОД ДІЇ ДАНОГО СЕРТИФІКАТУ - 1 РІК.

Турбує питання:

1. На який рахунок це списати в бух. обліку та в податковому?
2. Чи відносити це на витрати на дату підписання акту наданих послуг чи обліковувати на 39 рахунку з рівномірним списанням протягом року?

Не можу зрозуміти як конс.послуги можуть давати виключне право продавати товар на певній територіїї.
minibuh
 
Сообщений: 2226
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1232 раз.
Поблагодарили: 888 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 28 окт 2015, 13:49

В предметі договору прописано, що ми сплачуємо за "консультаційні послуги по організації процесу оформлення даного права продажу на період з 01.12.2015р. по 01.12.2016р.. Послуги з надання такого права включаються у вартість консультаційних послуг." Данний договір підписан з нерезидентом.
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 29 окт 2015, 14:26

Коллеги, маю наступне питання. За договором сплатили виробнику за право продавати його товар. Дані платежі будуть щорічно, бо потрібно щорічно сплачувати.

З документів є:
1. Договір , де прописано "консультаційні послуги по організації процесу оформлення даного права продажу на період з 01.12.2015р. по 01.12.2016р.. Послуги з надання такого права включаються у вартість консультаційних послуг." Данний договір підписан з нерезидентом
2. Акт наданих послуг
3. Сертифікат, де зазначено, що ми маємо право продавати їх товар ТА ВКАЗАНО ПЕРІОД ДІЇ ДАНОГО СЕРТИФІКАТУ - 1 РІК.

Турбує питання:

1. На який рахунок це списати в бух. обліку та в податковому?
2. Чи відносити це на витрати на дату підписання акту наданих послуг чи обліковувати на 39 рахунку з рівномірним списанням протягом року?
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST Galla » 29 окт 2015, 16:14

Olenkabuh писал(а):Коллеги, маю наступне питання. За договором сплатили виробнику за право продавати його товар. Дані платежі будуть щорічно, бо потрібно щорічно сплачувати.

З документів є:
1. Договір , де прописано "консультаційні послуги по організації процесу оформлення даного права продажу на період з 01.12.2015р. по 01.12.2016р.. Послуги з надання такого права включаються у вартість консультаційних послуг." Данний договір підписан з нерезидентом
2. Акт наданих послуг
3. Сертифікат, де зазначено, що ми маємо право продавати їх товар ТА ВКАЗАНО ПЕРІОД ДІЇ ДАНОГО СЕРТИФІКАТУ - 1 РІК.

Турбує питання:

1. На який рахунок це списати в бух. обліку та в податковому?
2. Чи відносити це на витрати на дату підписання акту наданих послуг чи обліковувати на 39 рахунку з рівномірним списанням протягом року?


відповідно до принципу БО (відповідності доходів та витрат) - правильніше через 39

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
Olenkabuh
Galla
 
Сообщений: 735
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 584 раз.
Поблагодарили: 256 раз.

UNREAD_POST Galla » 29 окт 2015, 16:17

а рахунок витрат? та який вам більше подобається))), певно 93, бо з продажами пов"язаний

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
Olenkabuh
Galla
 
Сообщений: 735
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 584 раз.
Поблагодарили: 256 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 29 окт 2015, 16:56

Дякую
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST nedila » 29 окт 2015, 17:58

я б казала ще отримати ці консультації в письмовому вигляді і перевірте в Кодексі чи не маєте Ви сплатити податок з доходів нерезидента
nedila
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 29 окт 2015, 18:09

Я думаю, що податку з доходів нерезидентів не будемо сплачувати. Оскільки, в моєму розумінні, це класичні послуги
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST nedila » 03 ноя 2015, 14:25

Olenkabuh писал(а):Я думаю, що податку з доходів нерезидентів не будемо сплачувати. Оскільки, в моєму розумінні, це класичні послуги

якісь вони у вас консультаційні а не класичні
nedila
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST Елена430 » 08 дек 2015, 14:54

нужна помощь, подсказка, предприятие занимается услугами , направило в командировку 5 чел. на предприятие по оказанию услуг и по пути заехало на еще одну фирму за материалом , который необходим для выполнения этой услуги. Были осуществлены расходы на проживание в отеле, суточные , зар. плата (день в пути к месту , где находится материал для выполнения услуги),расход диз. топлива автомобилем, на котором добирались командированные. Такой вопрос, все перечисленные расходы нужно посадить на себестоимость оказанной услуги или на себестоимость материала , который купили для осуществления этой же услуги. Материал не весь пошел в расход, а только его малая часть. Спасибо.
Елена430
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 14:50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST nedila » 08 дек 2015, 17:31

с-ть услуги
nedila
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST Елена430 » 09 дек 2015, 12:46

спасибо
Елена430
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 14:50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya