FAQ по налогу с доходов

Путеводитель по разделу. Налогообложение выплат физлицам (зарплата, подряд). Всё об ЕСВ. Индексация заработной платы.

Модератор: ФЛ7

Julia Z
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 фев 2013, 11:01
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение Julia Z »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно выйти из нижеописанной ситуации. Физическое лицо в течении года продал три автомобиля юридическим лицам, оплатив НДФЛ за каждое транспортное средство в размере 5%, как и указано в НКУ. Покупатель получил справку-счет и договор купли-продажи (как подтверждающий первичный документ)+ нашу квитанцию об уплате НДФЛ. По окончанию года вовремя была сдана декларация "про майновий стан фізичної особи" с перечнем всех продаж и уплаченной суммы налога (квитанции тоже предоставили). Хочу добавить, что физ.лицо является еще и ФЛП на общей системе, но деятельность не ведет как предприниматель и транспортные средства все оформлены как на простого гражданина, соответственно декларация предпринимателя сдавалась с "0". И вот прошло полгода. Прислали из ГНИ письмо о неправдоподобности сведений и о том, что он утаил доходы. При попытке выяснить кто и за что - отнекиваются и говорят, что кто-то из покупателей показал его в 1-ДФ как физ.лицо предпринимателя, соответственно и уплатить нужно 15% от суммы + штрафы. Нашла я одних покупателей, которые честно признались, что да, было такое, но они здесь ни при чем и еще и сами получили штраф от налоговой и внесли нас в 1-ДФ как ФЛП, хотя фактических доказательств того, что а-м покупался у ФЛП нет. Попросила сделать уточненку по 1-ДФ и убрать ФЛП, не прошло, говорят, что опять придет проверка и опять штраф... Смогу ли я на основании первичных документов (договора купли-продажи между физ.лицом и юр.лицом, квитанцией об уплате НДФЛ 5% и декларацией физ.лица) доказать, что никакого злого умысла не было и все сдано и уплачено вовремя и в полном объеме?

Прошу прощения за длинное предисловие... Но если кто владеет ситуацией - подскажите.

Елена-М
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 ноя 2013, 22:09
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение Елена-М »

Подскажите какие налоги и сборы нужно уплатить при выплате гонорара нерезиденту за предоставленные услуги. И какую отчетность надо сдавать?

Аватара пользователя
Marlboro
Сообщения: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение Marlboro »

Немного поздновато, но может кому пригодится.
ВСУ о периоде до НКУ. Сам по себе факт регистрации ФЛП не влияет на не/возможность получения льготы. Лицо должно получать доход от предпринимательской деятельности.
В НКУ как известно такого ограничения нет вовсе.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35794461
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2013 року
Відповідно до підпункту "е" підпункту 6.3.3 пункту 6.3 статті 6 Закону № 889-IV податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи, як доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Пунктом 1.2 статті 1 Закону № 889-IV встановлено, що дохід - це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом у випадках, визначених цим Законом, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами. Тобто, кваліфікуючою ознакою доходу є його вартісна ознака, а не факт реєстрації або навіть здійснення певного виду діяльності.

Проаналізувавши наведені норми права колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що податкова соціальна пільга стосується не спеціального статусу суб'єкта, а наявності об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 1.2 статті 1 Закону № 889-IV, у зв'язку з чим у спірних відносинах зазначену норму щодо податкової соціальної пільги потрібно враховувати з точки зору наявності іншого доходу, а за відсутності такого і має застосовуватися податкова соціальна пільга.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

Susan
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 18:38
Контактная информация:

НДФЛ из половины минимальной з/п

Непрочитанное сообщение Susan »

Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать НДФЛ из зарплаты за неполный рабочий день (половина минимальной з/п - 609,00 грн.) с учетом налоговой социальной льготы. Буду благодарна за ответ, недавно зарегистрировались, еще не разобрались)

Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение VOA »

Принцип расчёта не отличается от налогообложения любой иной суммы зарплаты. Вначале вычитаете ЕСВ в размере 3,6%, потом НСЛ и потом удерживаете 15% НДФЛа, если останется - с чего удерживать. Работа на условиях неполного рабочего времени никак не ущемляет права работника на НСЛ и прочие трудовые гарантии.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

a-lexx
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2014, 11:08
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение a-lexx »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У нас не прибыльная установа, получаем безвозвратную финансовую помощь при условии создания рабочих мест для инвалидов. Если не прибыльная установа вводит прибыльный вид деятельности будет ли она платить налог на прибыль только с этого вида деятельности?

Юльсен
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 17:07
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение Юльсен »

Добрый день! только что обнаружила, что в прошлом отчете за 3 квартал стоит 2012 год вместо 2013. Он принят нормально, и пришла вторая квитанция от 11 ноября 2013, что отчет за 3 квартал 2012 года принят, граничний термін подання - 09.11.12 и ошибки не обнаружены. Отчет принят. Как мне быть?

Аватара пользователя
Kalinda
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 08:18
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение Kalinda »

Писать письмо с просьбой: отчет ,зарегистрированный за номером таким-то прошу считать ошибочно предоставленным и не брять во внимание.Ручками и ножками отдать/отнести в канцелярию
,второй экз.приложить к отчету.
"Все хотят добра.Не отдавайте его." С.Е.Лец

Юльсен
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 17:07
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение Юльсен »

так получится, если я тот аннулирую, то за 3 квартал 2013 значит, что я не здала отчет..

Аватара пользователя
lutishka
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 10:47
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение lutishka »

Юльсен писал(а):так получится, если я тот аннулирую, то за 3 квартал 2013 значит, что я не здала отчет..
Вы итак его не сдали

BUH2004
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 12:07
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение BUH2004 »

В предыдущих периодах выплатили дивиденды учредителям,которых нет в штате пр-я, заплатили пдфо, а в 1 дф не показали, как правильно сделать уточненку?
1/. показать их с ознакой 0,или полностью повторить все даные отчетов?
2/.этим людям нужно будет сдавать деку о доходах за 2013г. с указанием в ней полученых дивидендов?
3/.если да- то в какой строке отображать, чтобы по второму разу не платить пдфо?

Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение VOA »

Памятка декларанта от "Баланса" - ответственность за несвоевременную подачу/неподачу декларации и несвоевременную уплату/неуплату налога.
Не знала - где разместить, поэтому решила тут.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

agrus
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 май 2014, 19:49
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение agrus »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста - такая ситуация. Предприниматель привез нам товар и указал в расходной накладной транспортные расходы. КВЕДа у него на транспортные перевозки нет. У нас (у предприятия) - расходная накладная, и все.

Как правильно поступить? Какие документы потребовать у ФОПа? Может, настоять, чтобы ФОП убрал транспортные из РН? Или нам это ничем не грозит - ни уплатой ЕСВ, ни уплатой НДФЛ?)

спасибо.

bur
Сообщения: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение bur »

agrus писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста - такая ситуация. Предприниматель привез нам товар и указал в расходной накладной транспортные расходы. КВЕДа у него на транспортные перевозки нет. У нас (у предприятия) - расходная накладная, и все.

Как правильно поступить? Какие документы потребовать у ФОПа? Может, настоять, чтобы ФОП убрал транспортные из РН? Или нам это ничем не грозит - ни уплатой ЕСВ, ни уплатой НДФЛ?)

спасибо.
По ЕСВ вроде нужен вид деятельности. Я бы попросил накладную только на товар.
подробнее тут: Неудержание НДФЛ с предпринимателя: какие документы нужны?

irina_buch
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 23:20
Контактная информация:

FAQ по налогу с доходов

Непрочитанное сообщение irina_buch »

Помогите в ситуации. В течении месяца сотруднику начислена зарплата 1410 грн. и доподнительное благо - 422,24грн.Сотрудник имеет право на соц.льготу ( двое детей)).Как правильно удержать подоходній налог?

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей