Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Реестр выданных и полученных налоговых накладных

"Горящие" вопросы задаем здесь!
Правила форума
SOS-поддержка
Задаем сюда вопросы только если они горят настолько, что нет времени искать подходящий раздел.
После логического завершения каждой темы, она будет перенесена в профильный раздел форума.

UNREAD_POST svetikmc » 09 сен 2014, 08:41

В 2012 году в налоговый кредит ошибочно не была включена налоговая накладная. В августе 2014 по этой накладной вернули товар поставщику и получили расчет корректировку к накладной за 2012г (не включенной в реест-нал. кредит). Нужно ли нам теперь отражать корректировку в реестрах налоговых накладных и соответственно в декларации? Или поскольку накладную в реестры не включали, то и корректировку к ней не включать? Мое мнение - т.к. по налоговой накладной не был использован налоговый кредит, то и по расчету корректировне не нужно уменьшать налоговый кредит. Но главный бухгалтер говорит что нельзя не включать корректировку в реестр и соответственно в декларацию. Просьба помочь.
svetikmc
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 03 янв 2011, 17:37
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST bur » 09 сен 2014, 09:08

bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 423 раз.

UNREAD_POST Ириша5555 » 18 сен 2014, 16:02

Вносятся ли в реестр полученные НН (с НДС-20%) на купленый товар (просо), который участвует в экспортной операции, освобожденной от НДС ? Заполняем Декларарацию по НДС за серпень 2014 р. Права на возмещение не имеем...как мы понимаем.
Ириша5555
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 15:53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в SOS-поддержка

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya