Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Исправление финотчетности

"Горящие" вопросы задаем здесь!
Правила форума
SOS-поддержка
Задаем сюда вопросы только если они горят настолько, что нет времени искать подходящий раздел.
После логического завершения каждой темы, она будет перенесена в профильный раздел форума.

UNREAD_POST yyurr » 23 янв 2016, 18:18

Прошу срочно помощи, пожалуйста!
Обнаружил в финотчетности за 2010-2014 года завышенный нерозп прибуток и соответственно інші необоротні активи (равнялся баланс)
Сейчас оборотов нет, а баланс большой.
Хочу уточниться.
1. Какие штрафы предусмотрены в налоговой, если я сдам за 12, 13, 14 года им финотчетность исправленную? (и надо ли вообще подавать в налоговую за эти года)? Может подать только за 2015 год с новой уточненной информацией?
2. Как может оштрафовать статистика в таком случае? Один раз 170 или 170 и 340 за каждый последующий квартал? 170+340+340………..или 170 за каждый год? Если подать им за все периоды?
yyurr
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 29 май 2012, 15:34
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST allavi » 25 янв 2016, 06:59

При сдаче баланса за 2014г. у меня была такая же проблема(предыдущий бух. в отчётности проставлял цифры из потолка). Я просто написала в статистику объяснительную записку,в которой отразила правильные цифры и подала её вместе с обновлёнными цифрами в фин. отч-ти на начало 2014г, Больше ничего я не пересдавала. Штрафы не начислялись.
allavi
 
Сообщений: 82
Зарегистрирован: 25 сен 2014, 07:47
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST Елена_25 » 25 янв 2016, 10:30

Здравствуйте, нужна срочная помощь!!!!!
Как мне пересчитать заработную плату (удержание ЕСВ), если в авансе за январь 2016 года было удержано 3,6%?
Елена_25
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 10:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Galla » 25 янв 2016, 11:05

Елена_25 писал(а):Здравствуйте, нужна срочная помощь!!!!!
Как мне пересчитать заработную плату (удержание ЕСВ), если в авансе за январь 2016 года было удержано 3,6%?


коли будете нараховувати за місяць виправите (зробите сторно проводку)
Galla
 
Сообщений: 750
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 594 раз.
Поблагодарили: 262 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 янв 2016, 11:47

Ничего нового, но в тему разъяснения от налоговиков

Як платник податку на прибуток може виправити помилки, виявлені у поданій до контролюючих органів фінансовій звітності?

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями, платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137, зі змінами та доповненнями (далі - П(С)БО 6).

Згідно з п. 4 П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 П(С)БО 6).

Крім того, відповідно до п. 20 П(С)БО 6 у примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема, зміст і суму помилки, статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2594 раз.

UNREAD_POST yyurr » 25 янв 2016, 20:25

Ходил сегодня в статистику. Рекомендуют сдать за 2015 год с исправленными показателями и написать письмо, что в связи с обнаружением ошибки, в отчете за 2015 год откорректировано сальдо нераспред. прибыли на начало периода. На вопрос о сдачи отчетов за предыдущие периоды с новыми показателями, сказали, что втянуть их некуда, подавайте за 2015 правильный отчет.

Теперь осталось решить с налоговой или надо подавать за каждый период отчет с правильными данными или нет.

Следуя этому:
"Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 П(С)БО 6)."

Не могу понять, нужно подавать уточненные отчеты в налоговую за прошлые периоды или нет?
"Вимагає повторного відображення у фін звітності" вроде еще не означает что ее нужно кому-то подать. По предприятию сдается фин отчет малого предприятия, следовательно, примечания к финотчетности тоже будут отсутствовать.
yyurr
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 29 май 2012, 15:34
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST yyurr » 26 янв 2016, 22:19

yyurr писал(а):Теперь осталось решить с налоговой или надо подавать за каждый период отчет с правильными данными или нет.

Следуя этому:
"Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 П(С)БО 6)."

Не могу понять, нужно подавать уточненные отчеты в налоговую за прошлые периоды или нет?
"Вимагає повторного відображення у фін звітності" вроде еще не означает что ее нужно кому-то подать. По предприятию сдается фин отчет малого предприятия, следовательно, примечания к финотчетности тоже будут отсутствовать.


Сегодня был в налоговой, говорят, что подавайте за 2015 год исправленный, без уточненных за предыдущие периоды. Когда процитировал П(С)БО 6, сказали, подавайте с письмом в канцелярию, смотреть его никто не будет, тем более, втянуть его в базу нельзя.
yyurr
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 29 май 2012, 15:34
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST nadhel » 02 ноя 2017, 13:17

Добрый день. Срочно нужна помощь. При закрытии отчетных периодов неверно распределялся Дт и Кт. Т.е. общее сальдо шло, обороты по операциям были отражены верно, но суммы Дт и Кт задолженности указывались неверно. Как исправить данную ошибку и какие это повлечет санкции?
nadhel
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 13:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST ilora69 » 02 ноя 2017, 15:37

Помогите,пож-та, я учусь. У меня не сходится баланс, правильно ли я распределила???


АКТИВ Капітальні інвестиції – 17000,00 Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00 Аванси отримані – 1500,00 Виробничі запаси – 47400,00 Паливо – 1500,00 Поточний рахунок – 130000,00 Каса – 1200,00
ИТОГО А: 849000,00

ПАСИВ Статутний капітал – 670000,00 Короткострокові позики банків – 45000,00 Розрахунки з бюджетом – 12000,00 Прибуток нерозподілений – 52000,00 Розрахунки з постачальниками – 22000,00 Знос основних засобів – 59400,00
ИТОГО П: 860400,00
ilora69
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 15:35
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lutishka » 03 ноя 2017, 12:41

ilora69 писал(а):АКТИВ Капітальні інвестиції – 17000,00 Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00 Аванси отримані – 1500,00 Виробничі запаси – 47400,00 Паливо – 1500,00 Поточний рахунок – 130000,00 Каса – 1200,00
ИТОГО А: 849000,00

ПАСИВ Статутний капітал – 670000,00 Короткострокові позики банків – 45000,00 Розрахунки з бюджетом – 12000,00 Прибуток нерозподілений – 52000,00 Розрахунки з постачальниками – 22000,00 Знос основних засобів – 59400,00
ИТОГО П: 860400,00

Зачем Вы износ в пассив запихнули? Вы же его учли в активе: Первоначальная стоимость ОС - износ = балансовая стоимость ОС?
И по расчетам с поставщиками дебеторская задолженность попадает в актив, а кредиторская в пассив, проверьте что у вас там. По расчетам с бюджетом тоже.
Еще авансы полученные - это же кредиторская задолженность? Тогда в пассив.

Если так:
АКТИВ Капітальні інвестиції – 17000,00 Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00 Виробничі запаси – 47400,00 Паливо – 1500,00 Поточний рахунок – 130000,00 Каса – 1200,00
ИТОГО А: 847500,00

ПАСИВ Статутний капітал – 670000,00 Короткострокові позики банків – 45000,00 Розрахунки з бюджетом – 12000,00 Прибуток нерозподілений – 52000,00 Розрахунки з постачальниками – 22000,00 Аванси отримані – 1500,00
ИТОГО П: 802500,00
Баланс рвет на 45000, что-то не учли, может еще есть какие-то обязательства или собственный капитал на эту сумму.
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2302
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 958 раз.
Поблагодарили: 1058 раз.

UNREAD_POST ilora69 » 03 ноя 2017, 16:13

lutishka, благодарю за помощь, значит неправильно мне предоставили данные.

Теперь другие данные, у меня все балансы (их несколько) сошлись, кроме этих двух, что вначале ( в предыдущем письме), и это (ниже), мне, главное, понять, верно ли я распределяю статьи. Спасибо.

АКТИВ
Паливо – 1500,00
Сировина і матеріали ─ 34000,00
Основні засоби: первісна вартість - 182000,00
Допоміжні матеріали ─ 2700,00
Незавершене виробництво ─ 37900,00
знос ─ (30000,00) минус
Грошові засоби на розрахунковому рахунку – 10200,00
Дебіторська заборгованість – 4200,00
Готова продукція – 17830,00
Грошові засоби в касі – 100,00
ИТОГО А: 260430,00
ПАСИВ
Статутний капітал ─ 132000,00
Забезпечення виплат персоналу – 6000,00
Нерозподілений прибуток ─ 21000,00
Заборгованість із зарплати - 17200,00
Додатковий капітал - 13400,00
Короткотермінові позики банку - 10000,00
Одержаних авансів – 2300,00
Заборгованість постачальникам – 14200,00
Заборгованість перед бюджетом – 1230,00
Довготермінові кредити банку – 16000,00
Розрахунки із страхування – 1200,00
Цільове фінансування – 18450,00
ИТОГО П: 252980,00
ilora69
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 15:35
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lutishka » 03 ноя 2017, 17:39

Вроде верно все, а в 1-м примере я поняла в чем может быть ошибка. Взгяните на это:
Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00
а теперь легким движением руки меняем местами 2 цифры:
Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 65005400
:mrgreen: как раз 45000
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2302
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 958 раз.
Поблагодарили: 1058 раз.

UNREAD_POST hela » 03 ноя 2017, 18:08

lutishka писал(а):Вроде верно все, а в 1-м примере я поняла в чем может быть ошибка. Взгяните на это:
Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00
а теперь легким движением руки меняем местами 2 цифры:
Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 65005400
:mrgreen: как раз 45000


Можно по случаю пятницы рассказать пошлый анекдот в тему? Если кто будет против, я удалю.

Из объяснительной бухгалтера: Под утро приснился сон - сошелся баланс. За этим последовала серия неконтролируемых оргазмов. Опоздала на работу на 3 ч.
hela
 
Сообщений: 546
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 182 раз.
Поблагодарили: 280 раз.

UNREAD_POST ilora69 » 03 ноя 2017, 18:15

lutishka, да, точно, так и поправлю, во втором примере найду, мож там такая же ошибка. Большое спасибо, Вы мне очень помогли.
ilora69
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 15:35
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в SOS-поддержка

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya

cron