Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Бухучет основных средств

Бухучетный форум.

UNREAD_POST Marlboro » 27 дек 2012, 10:30

Не прописується, - визначаєте самі (п.5 ПСБО 7)
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST maximov82 » 22 янв 2013, 10:57

Добрый день! Подскажите плиз, как в 1С версии 8.2 можно отразить изготовление и оприходовать ОС изготовленное собственными силами для собственных нужд! Особенно интересует накладные расходы??? Спасибо
maximov82
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:27
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 22 янв 2013, 11:07

Самий простий спосіб накладними на внутрішнє переміщення акумулювати суми на 15 рахунку (матеріали), послуги одразу теж на 15 - там все спецом продумано як. А потім як звичайно вводите актом в експлуатацію.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
maximov82
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST maximov82 » 22 янв 2013, 11:53

материалы и зарплату я предположим отношу без проблем на 15, но все остальные расходы при закрытии месяца раскладываются на 231 и как мне сделать что бы программа поняла что мне какой то кусочек надо отнести и на 15?
maximov82
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:27
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 22 янв 2013, 11:57

А як Ви відносите ЗП на 15? Ви складаєте окремо наряди?
Які конкретно "остальные расходы"?
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST maximov82 » 22 янв 2013, 12:15

Отдельным нарядом, выделю в ведомости 2 часа на 15 счет, у нас производственное предприятие и очень большая номенклатура изделий, а остальные рассходы это амортизация, эл/энергия, вода, канализация и уйма остального
maximov82
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:27
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 22 янв 2013, 12:24

Ел.енергію, воду та "уйму" можна одразу кидати при прибуткуванні (в документі "поступление товаров и услуг" обирати рахунок витрат 15), ЗП і амортизацію скоріш за все доведеться вручну виставляти проводки: по ЗП в відомості, а по амортизації коригуванням записів документу "закрытие периода"
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
maximov82
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST viktori29088 » 25 янв 2013, 01:21

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: районным бюджетом выделены целевые деньги на ремонт ОС на коммунальное предприятие. Сумма выделенных средств потраченных на ремонт превышает 10% лимит, как правильно отобразить получение средств и капитальный ремонт в бухгалтерском и налоговом учете? Заранее благодарна, впервые столкнулась с улучшением основных средств.
viktori29088
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 00:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 25 янв 2013, 13:33

Це буде цільове фінансування. Згідно ст.137 на суму використаного ліміту одразу визнаєте витрати в такій же сумі, перевищення включаєте до складу балансової вартості ОЗ, а при подальшому нарахування амортизації в доходи включається залишкова сума в такій же пропорції, т.е. амортизація 100грн - доходи від цільового фінансування також 100грн. Якось так.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST flower » 28 янв 2013, 11:54

Добрый день. Ситуация следующая. На предприятии числится системный блок, который уже самортизирован полностью. Купили модуль памяти и накопитель (жесткий диск). Отнести их к 4 группе и амортизировать 5 лет (амортизация всего 12 грн/мес.) или сразу 100% и счет 117?
flower
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 20:28
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 28 янв 2013, 12:03

Віднести на первісну вартість і амортизувати. Одразу 100% і на 117 не можна.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарили: 2
flower, Pimulia
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Аудит Сириус » 29 янв 2013, 17:39

здесь был спам от аудиторской фирмы "Аудит Сириус Плюс"

--------------------
админ
Аудит Сириус
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 17:35
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Pimulia » 29 янв 2013, 19:01

flower писал(а):Добрый день. Ситуация следующая. На предприятии числится системный блок, который уже самортизирован полностью. Купили модуль памяти и накопитель (жесткий диск). Отнести их к 4 группе и амортизировать 5 лет (амортизация всего 12 грн/мес.) или сразу 100% и счет 117?


Если стоимость превышает 2500 грн, то тогда нельзя сразу 100 %, но я смотрю по сумме амортизации, то конечно сразу 100 %
Pimulia
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 18:58
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Андрій » 04 фев 2013, 11:44

Добрий день. Маю середнє виробниче підприємство та ОЗ на кілька млн грн.
Всі операції по ОЗ провожу сам, від прийняття виробничої лінії в експлуатацію до списання.
Приймання в експлуатацію по ОЗ-1, (дописав у заголовку "введення в експлуатацію"). Протокол засідання комісії (група, вартість, відповідальна особа, чи використовується в госп.діяльності, ліквідаційна вартість) затверджується наказом керівника. Ремонти до 10% - на витрати, навіть модернізацію, адже в ПКУ :
"146.12. Сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені. "

тобто поліпшення включно. Беру що зручніше для мене.
Комп"ютери і монітори окремо, адже монітори, принтери до 2500 на 11 групу і 100% знос.
Списання: viewtopic.php?t=1280
Андрій
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 11:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Андрій » 04 фев 2013, 11:54

Dana 13 писал(а):Допоможіть правильно оформити модернізацію ( добавляємо до вартості ), наприклад ремонт трактора встановили запасну частину за 5000 грн

У випадку короткострокового ремонту, акти виведення-введення в експл. не пишу. 5000грн не причина дооцінювати, в мене на легкове авто за 4 шини 10000грн - на витрати. Згідно ПКУ, можна до 10% брати і модернізацію.
Якщо дуже хочеться, то ОЗ-2 "АКТ приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів". Там проводки, сума, описуєте, що встановлено, робите запис в інвентарну картку про ремонт, вуаля!
Андрій
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 11:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya