Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

помогите с проводками

Бухучетный форум.

UNREAD_POST Дути » 28 июн 2012, 20:01

скажите так може быть:
рах.20 сальдо начального нет, оборот К-Т 18200, сальдо конечное К-Т 18200
Дути
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 22 июн 2012, 21:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vasilisa » 28 июн 2012, 22:42

Может.
Аватар пользователя
vasilisa
 
Сообщений: 333
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 13:21
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 238 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 28 июн 2012, 23:49

Ага. Кт "Кобыла" Дт "Могила".

Кредитовое сальдо по счету 20? Занятно.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 29 июн 2012, 00:23

Если человек не хочет учебник даже читать... то у него все может быть...
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST minibuh » 29 июн 2012, 09:33

Дути писал(а):скажите так може быть:
рах.20 сальдо начального нет, оборот К-Т 18200, сальдо конечное К-Т 18200

рах "20" активный счет, сальдо только по ДТ
minibuh
 
Сообщений: 2353
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1268 раз.
Поблагодарили: 928 раз.

UNREAD_POST avsanin » 29 июн 2012, 14:59

Где-то оборот по Д-ту профукала :?
avsanin
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 05 май 2011, 08:29
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Дути » 29 июн 2012, 16:47

я знаю, что счет 20 активный, вот меня и озадачило, оборотов по Д-т нет, и получается, что конечное сальдо приходиться лепить на К-т. а про оборот по Д -ту я уже думала, может и профукала.
Дути
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 22 июн 2012, 21:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Дути » 29 июн 2012, 17:22

Счета 7-го класса не являются ни активом, ни пассивом, это операционные счета.?
так а как быть, на рах. 712 нача. сальдо нет, Д-т оборот 18666,7, а К-т 31600, явно что конечное сальдо только по К-ту. может неправильно обороты написаны, куда отнести конечное сальдо?
Дути
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 22 июн 2012, 21:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 29 июн 2012, 19:58

На 79-й счет, а с него на 44

Настоятельно рекомендую найти хоть какой-нибудь учебник и почитать, иначе будете мучаться долго.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST Дути » 29 июн 2012, 20:37

я не понимаю как?
Дути
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 22 июн 2012, 21:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Дути » 29 июн 2012, 20:40

я по книгам не понимаю, до меня доходит когда объясняют нормальным языком, а не заумные книги
Дути
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 22 июн 2012, 21:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Дути » 29 июн 2012, 20:49

проверьте кто-нибудь проводки, у меня 20 счет на кредит вышел конечное, может я где-то не правильную проводку написала, я уже замучилась ничего не понимаю.
Регістраційний журнал господарських операцій за вересень 2011 року по ООО «Рітм»
№ п\п Зміст операції Дебет Кредит Сума
1 Отримані готівкові гроші у банку за чеком № 207160 через касира для виплати заробітної плати 301 311 20060
2 Виплачена заробітна плата робітникам через касу підприємства 661 301 18900
3 Депонована неотримана робітниками заробітна плата (суму визначити самостійно) ( п.1-п.2) 661 662 1160
4 Повернута до банку сума депонованої заробітної плати(суму визначити самостійно) ( п.1- п.2) 311 301 1160
5 Видана робітнику короткострокова позика із каси підприємства 601 301 2000

6 Зарахована на поточний рахунок сума короткострокового кредиту банка 311 601 8340
7 Внесена у касу підприємства сума у якості погашення робітником отриманої раніше позики 301 601 1900
8 Зарахована на поточний рахунок оплата від покупця за готову продукцію 311 361 17000
9 Погашення частини заборгованості перед банком по короткостроковому кредиту з розрахункового рахунку 377 311 7000
10 Отримані готівкові гроші із банка по чеку № 216040 через касира з метою видачі грошей у підзвіт на господарські потреби 301 311 420
11. Виданий аванс робітниці фінансового відділу Степановій С.О. по видатковому ордеру на господарські потреби 372
301 420
12 Оприбутковані на склад підприємства канцтовари, що були придбані Степановою С.О. згідно авансового звіту на повну суму підзвітного аванса за мінусом ПДВ (суму визначити самостійно) 28 372 350
13 Відображений податковий кредит з суми придбаних канцтоварів ( суму визначити самостійно) ( п.12 \ п.6) 641 372 0,04
14 Канцтовари, придбані Степановою, відразу були відпущені зі складу службовому персоналу підприємства та списані на адміністративні видатки (суму визначити самостійно) 92 28 350
15 Отриманий та оприбуткований автомобільний кран від постачальника 152 631 54200
16 Введений у експлуатацію автокран та зарахований у склад основних засобів підприємства 10 152 54200
17 Нарахована амортизація (Знос) на основні засоби, які використаються у виробництві 23 131 7200
18 Нарахована амортизація (знос) на основні засоби адміністративного призначення 92 131 2700
19 Списаний знос по ліквідованим основним засобам 131 10 2170
20 отримані від постачальників запаси, у т.ч
20/а Сировина та матеріали 201 631 8400
20/б Запасні частини 207 631 3200
21 Матеріали, витрачені в основному та допоміжному виробництві 23 201 12100
22 Матеріали, використані на адміністративні потреби 92 23 3500
23 Оприбуткована на склад із виробництва готова продукція 26 23 20500
24 Нарахована заробітна плата робітникам основного та допоміжного виробництва 23 661 11500
25 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу 92 661 1900
26 Списані адміністративні витрати на фінансовий результат роботи підприємства(суму визначити самостійно) ( п. 14+п.18+п.25+ п. 22) 791 92 8450
27 Утриманий прибутковий податок із заробітної плати 661 641 2100
28 Утримані внески в ЄСВ із заробітної плати 661 651 282
29 Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам за сировину та матеріали 631 311 16700
30 Перераховані з розрахункового рахунку платежі до бюджету 641 311 1400
31 Перерахована з розрахункового рахунку сума ЄСВ у Пенсійний фонд 651 311 230
32 Відображений доход від реалізації виробничих запасів підприємства 361 712 31600
33 Відображені податкові зобов язання по ПДВ з суми реалізації виробничих запасів ( суму визначити самостійно) 712 641 5266,7
34 Відображена собівартість реалізованих виробничих запасів 943 20 18200
35 Списується на фінансовий результат дохід від реалізації виробничих запасів (суму визначити самостійно) 712 791 13400
36 Списується на фінансовий результат собівартість виробничих запасів 791 943 18200
37 Зарахована на поточний рахунок підприємства сума оплати за виробничі запаси( как в п. 32) 311 361 31600
38 Закривається сальдо по рахунку 791 у кінці квартала на :
-Прибуток від звичайної діяльності
-на збиток від звичайної діяльності
(суму визначити самостійно)
791 44

44 791 13250
Дути
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 22 июн 2012, 21:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 30 июн 2012, 17:27

Чихуа писал(а):Настоятельно рекомендую найти хоть какой-нибудь учебник и почитать, иначе будете мучаться долго.

+1
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Шкаликова » 21 янв 2013, 11:00

Здравствуйте, уважаемые!
Я недавно начала работать бухгалтером. Фирма занимается услугами. У меня, к сожалению, не получается до сих пор закрыть год((( Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать проводку по 44? Или где прочитать можно, как она правильно делается... А то считаю, считаю, и ничего не получается... За прошлый год от предыдущего бухгалтера остались остатки и на 441(Кт 16000,00) и на 442(Дт 13000,00) счете. У меня по итогам 2012 г. увеличился убыток, мне тоже оставлять остатки и по 441 и по 442, или сделать проводку Дт 441 Кт 442???!!Если кто знает, помогите) Заранее благодарна!
Шкаликова
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 10:34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 21 янв 2013, 11:16

Шкаликова писал(а):мне тоже оставлять остатки и по 441 и по 442
Вірно :a_g_a:
Перекрити збитки минулих (+звітних) періодів за рахунок нерозподіленого прибутку можна лише маючи рішення власника щодо цього.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya