Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

помогите с проводками

Бухучетный форум.

UNREAD_POST Roomrocks » 31 май 2013, 11:16

Olenkabuh писал(а):
teplo писал(а):
Olenkabuh писал(а):коллеги, подскажите , пожалуйста по проводки
Заплатили комиссию банку за получение банковской гарантии и за открытие счета учета гарантии для участие в тендере. Куда списать расходы: на 92 счет или на 93 счет?

93 - :ya-za:


А почему не 92 счет ? Ведь на 92 счет списывают услуги банка, а 93 счет - это расходы на сбыт ?

Может из-за того, что участие в тендере связано со сбытом?
В главном - единство, во второстепенном - свобода, во всем - любовь.
Аватар пользователя
Roomrocks
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 17:37
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 44 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 31 май 2013, 11:36

92. Вы же не знаете будет ли у вас збыт или нет. тем более 92 - ПСБО 16 четко пишет "плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків".
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 236
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST Roomrocks » 31 май 2013, 11:46

p_o_d_a_t_k_u писал(а):92. Вы же не знаете будет ли у вас збыт или нет. тем более 92 - ПСБО 16 четко пишет "плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків".

Не буду сильно спорить.
Но... Точно так же можно и, например, о зарплате работников сбыта сказать. Сегодня продали товар - сбыт был - зарплата за сегодня на сбыт. Завтра не продали - сбыта нет - зарплата за завтра "не на сбыт".
В ПСБУ 16 есть же ещё и "інші витрати на збут".
В главном - единство, во второстепенном - свобода, во всем - любовь.
Аватар пользователя
Roomrocks
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 17:37
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 44 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 31 май 2013, 11:56

Думаю лучше, чтобы бухучет соответствавал НКУ
138.10.2. адміністративні витрати, спрямовані на
обслуговування та управління підприємством:
...
є) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків;
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 236
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST buhgalter2005 » 03 июн 2013, 15:14

Вотруба писал(а):
buhgalter2005 писал(а):Помогите! Получил деньги через суд (пеню). То есть оплата не основного долга, а начисленных штрафных санкций. Как правильно все это отобразить в учете (1с 8.2).

Дт374 - Кт715 - на дату вступления в силу решения суда
Дт311 - Кт374 - на дату оплаты


Сделал просто Дт 311 - кт 715, а то часто бывает деньги после суда не получаем. Начислять доход как-то не хочется, а потом его уменьшать через 6 месяцев.
Спасибо за подсказку.
buhgalter2005
 
Сообщений: 87
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 10:44
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST ЛанаПро » 05 авг 2013, 18:50

Подскажите пожалуйста, какие проводки должны быть при продаже части Уставного капитала нерезиденту?
ЛанаПро
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 07 май 2013, 08:55
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 05 авг 2013, 21:29

Кто кому продает?
Если текущий собственник предприятия продает часть своей доли другому лицу, то у Вас только поменяется аналитика на 40-м счету (Дт40 "старый собственник" Кт40 "новый собственник").
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST ЛанаПро » 06 авг 2013, 10:20

Marlboro писал(а):Кто кому продает?
Если текущий собственник предприятия продает часть своей доли другому лицу, то у Вас только поменяется аналитика на 40-м счету (Дт40 "старый собственник" Кт40 "новый собственник").

У нас был один учредитель (100% Уставного капитала) он продает свои 20 % нерезиденту.
ЛанаПро
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 07 май 2013, 08:55
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 06 авг 2013, 10:31

Тогда у Вас никакого налогообложения и специфики учета не будет.
Главное привести аналитику 40-го счета в соответствие с информацией в уставе предприятия.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Mихаил » 06 авг 2013, 10:46

у учредителя-продавца работает п.170.2, он подает декларацию по году. и тд.. у предприятия в этом случае никаках последствий
Mихаил
 
Сообщений: 73
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 21:23
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST ЛанаПро » 06 авг 2013, 13:38

спасибо
ЛанаПро
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 07 май 2013, 08:55
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Mizere » 10 авг 2013, 20:45

Ин.валюту продали 24.07.13, основная часть гривны от продажи пришла 24.07.13, а часть (ошибка банка) пришла на текущий счет 01.08.13, на счете 334.02 зивис остаток, подскажите как правильно сделать проводки?
Mizere
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 19:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST olya1709 » 11 авг 2013, 22:42

помогите, пожалуйста, решить задание. проводки нужны
"Із депозитарієм цінних паперів укладено договір на обслуговування емісії"
olya1709
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 13:31
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST SAMA1 » 09 фев 2014, 13:21

Прошу помощи у опытных главных бухгалтеров.
ООО оптовая торговля, не производство.
Закупленые материалы пока лежат на ответ хранении.
Как вести учет в этом случае:
Фирма А покупает комплектующие и передает фирме Б(генподрядчик) их на монтаж.У них вне баланса.
Фирма Б дает акт на услуги по монтажу
Фирма А должна продать как единицу, уже смонтированую ( компьютерная оптовая сеть).
Но подрядчик выставляет акт только на свои услуги (монтаж)
Как скопмлектовать товар и услуги в один обьект?Должна сделать фирма А.Комплектацией номенклатуры?
Какие будут проводки? :?
SAMA1
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 12:55
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 09 фев 2014, 13:38

SAMA1 писал(а):...не производство.

То, что Вы делаете, является производством! Соответствующими будут и проводки.
Дт20 - Кт63 - оприходование материалов.
Дт23 - Кт20 - передача материалов в производство.
Дт23 - Кт63 - оприходование услуг по монтажу от фирмы Б.
Дт26 - Кт23 - передача готовой продукции из производства на склад.
Примерно (в общих чертах) так.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2014 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya