Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Путеводитель по разделу. Все о частных предпринимателях-единоналожниках (ЧПЕНах)

Модератор: konsult

UNREAD_POST Ангелина Перепе » 19 янв 2013, 17:02

Спасибо за ответ. Я на стенде взяла информацию для юр.:
1. Декларация по налогу наприбыль.
2. Декларация по налогу на добав.стоимость.
3. Декларация экологического налога.
4. Декларация един. налога.

Вопрос:
1. Еще что-нибудь нужно из отчетов, что пропустила? Напишите, пожалуйста.
2. Отчет ежеквартально сдавать?
3. Письмо об отказе уплаты по сбору окр. среды и есть декларация эколог.?
4. Обязательное пользование электр. ключем или пожелание налогоплательщика в 2013 г.?
Ангелина Перепе
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 23:03
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 19 янв 2013, 20:18

Ангелина, предлагаю изучить
Как правильно задавать вопросы на "Бухфоруме"
и сделать выводы.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2594 раз.

UNREAD_POST Knopka » 06 фев 2013, 21:55

Шановні форумчани! Підкажіть, будь-ласка, з перехідними положеннями, можливо хто зустрічав подібні роз'яснення. Підприємство в 2011 році було платником єдиного податку за ставкою 10%, в цьому періоді було підписано акт виконаних робіт, за що отримана часткова оплата. Залишок несплаченої суми за виконаним актом був сплачений підприємству замовником вже в 2012 році, коли підприємство стало платником єдиного податку за ставкою 3% та платником ПДВ. Чи виникає податкове зобов’язання з ПДВ на перерахований залишок. Та за якою ставкою сплачувати єдиний податок? Буду вдячна за будь-яку інформацію
Knopka
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 17:54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Печкин » 06 фев 2013, 22:46

НДС не возникает. В самых разных вариациях этот вопрос на форуме освещался многократно.
Единый налог уплачивается по той ставке на которой вы находитесь на момент получения денег.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Knopka
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2883 раз.

UNREAD_POST Knopka » 06 фев 2013, 23:15

Дякую. також була в цьому впевнена, поки місцева податкова не почала наполягати, що зобов'язання з пдв однозначно виникають, проте не давши ніяких нормативних посилань. Пояснили лише, що 3% ви можете сплачувати лише за умови сплати пдв. Відправила ще запит на дпс, чекаю відповідь.
Knopka
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 17:54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Knopka » 07 фев 2013, 20:24

Знайшла відповідь в ЄБПЗ підкатегорія 130.07. Дата виникнення податкових зобов'язань. сподіваюсь місцева податкова не буде заперечувати проти ДПС. Трохи бентежить, що сплачувати єдиний податок 3%, але і законних підстав змусити платити за іншою ставкою (10) не знаходжу.
Knopka
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 17:54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Demidrol » 03 мар 2013, 19:41

Добрый день!
Где то на форуме встречал рекомендации по получению свидетельства НДС для вновь регистрирующихся ЕН, но не могу найти.
Суть задачи в том, что бы правильно зарегистрировать ФЛП 3 группы с получением свидетельства НДС.
Я так понимаю нужно сделать следующее:
1. Регистрируем ФЛП ЕН 3 группы - 5%
2. На этой форме налогообложения проводим хотя бы одну продажу на 1000 грн. (кому продавать лучше, плательщику НДС или нет?)
3. Собираем все документы по сделке и пишем заявление на добровольную регистрацию плательщиком НДС.
Все ли верно?
Вот например я завтра иду выполнять пункт 1. Думаю на неделе должен все сделать. На следующей неделе провожу операцию продажи, готовлю документы и подаю заявление... Вопрос когда мне в идеальном случае сменят форму налогообложения на 3% + НДС и выдадут свидетельство плательщика НДС? Ну т.е. когда я смогу нормально работать с плательщиками НДС?
Спасибо...
Demidrol
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 19:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST tanya_masichka » 19 июн 2013, 10:14

Доброго дня!
Підскажіть, будь ласка, є сумніви на рахунок такого питання.

Ми, юридична особа, платники єдиного податку й платники ПДВ, виставляли рахунок іншій юр.особі, НЕплатнику ПДВ на сумму 1200,00грн., в т.ч ПДВ 200,00грн.
Вони нам його сплатили - 1200,00 грн без ПДВ.(згідно банк.виписці)
Питання:
у книзі обліку доходів і витрат субєкта МП-юр.особи спрощеної системи оподаткування мені вписувати суму 1200,00 чи 1000,00 грн?
Дякую за допомогу!
tanya_masichka
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 15:13
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lutishka » 19 июн 2013, 10:38

tanya_masichka писал(а):Ми, юридична особа, платники єдиного податку й платники ПДВ, виставляли рахунок іншій юр.особі, НЕплатнику ПДВ на сумму 1200,00грн., в т.ч ПДВ 200,00грн.Вони нам його сплатили - 1200,00 грн без ПДВ.(згідно банк.виписці)

Я бы от контрагента взяла письмо о том, что в связи с обнаруженной ошибкой в платежном поручении №, дата, сумма в назначении платежа просим читать .... в т.ч. ПДВ 200,00 грн. А дальше учитывать эту оплату как обычно ;)

За это сообщение автора lutishka поблагодарил:
tanya_masichka
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2298
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 949 раз.
Поблагодарили: 1055 раз.

UNREAD_POST tanya_masichka » 02 июл 2013, 15:15

Доброго дня!
Підскажіть, будь ласка.
Підприємство з яким оборотом на місяць має право здавати декларації з ПДВ раз на квартал?
З якої суми обсягу реалізаціі товарів/посліг потрібно переходити на помісячну подачу?

На даний момент ми є платниками ПДВ на спрощеній системі за ставкою 3%.
На початку 2013р. заяву подали й перші 2 квартали в 2013році ми подаємо Д5 і декларацію щоквартально.
Але через те, що обсяг реалізації значно збільшився у ІІ кв., хотіла взнати, чи є певна межа(сума), перетинаючи котру наше підприємство має автоматично перейти на помісячну подачу Д5 й декларації з ПДВ?

Дякую.
tanya_masichka
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 15:13
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST zabogan » 16 авг 2013, 22:33

Добрый вечер, гуру бух учета.
У меня вопрос.
Хотим регистрироваться ООО, рассматриваем категорию 4, до 5 млн по году.
Собственно вопрос 5% оброта или 3% + НДС.
Фирма будет заниматься импортом в небольшом объеме.
Весь день просидел с калькулятором.
При импорте НДС автоматически платиться на таможне.
Например:
5% по году, ввозим товар на сумму 300000 грн. Плати ндс на таможне 60000грн
Получаем приход 360000грн. Реализуем с накруткой 50 000 грн, получаем оборот в 410 000
Максимально на 5% налог по месяцу 20500 грн.
При 3%+НДС. Ввозим, реализуем и платим 3% с оборота в 410 000 = 12300грн + 20% от 50 000 = 22300грн.
Т.Е. НДС нужен в этом случае лишь для того, чтобы работать с плательщиками НДС, если целевой рынок не плательщики НДС, смысла переплачивать в налогах и вести доп отчетность отпадает.

С уважением,
Богдан.
zabogan
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 22:04
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vikakool » 19 авг 2013, 11:45

Не совсем:) в 1-м случае вы НДС платите живыми деньгами. Так что можете его добавить к сумме ЕН.
vikakool
 
Сообщений: 4081
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 879 раз.
Поблагодарили: 618 раз.

UNREAD_POST elenabrs » 07 фев 2014, 13:53

Предприниматель, 5 группа с НДС. Работает меньше года.
Каким образом утратить статус плательщика НДС? Можно ли подать заявление на 3 группу без НДС?
Если да, то какие будут последствия (есть товарные запасы - не будет ли условной продажи)?
Какие еще могут быть приятные сюрпризы?
Объемы позволяют.
Какая вообще процедура?
Заранее большое спасибо за советы!
elenabrs
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 13:47
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lutishka » 07 фев 2014, 14:22

elenabrs писал(а): Можно ли подать заявление на 3 группу без НДС?
:a_g_a: можно
elenabrs писал(а):(есть товарные запасы - не будет ли условной продажи)?
будет
elenabrs писал(а):Какая вообще процедура?
Подать заяву в ГНИ
298.1.5. При условии соблюдения плательщиком единого налога требований, установленных данным Кодексом для избранной им группы, такой плательщик может самостоятельно перейти на уплату единого налога, установленного для других групп плательщиков единого налога, путем представления заявления контролирующему органу не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего квартала. При этом у плательщика единого налога третьей - шестой групп, который является плательщиком налога на добавленную стоимость, аннулируется регистрация плательщика налога на добавленную стоимость в порядке, установленном данным Кодексом, в случае избрания им первой или второй группы или ставки единого налога, установленной для третьей, - шестой групп, которая включает налог на добавленную стоимость в состав единого налога.

За это сообщение автора lutishka поблагодарил:
elenabrs
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2298
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 949 раз.
Поблагодарили: 1055 раз.

UNREAD_POST agness-ka » 07 мар 2014, 15:45

Здравствуйте, подскажите если предприятие на едином налоге в 2011году оказало услуги предприятию плательщику НДС на сумму больше 300тыс, но не получило еще средства на расчетный счет, нужно ли единщику перейти на общую систему?
agness-ka
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 15:39
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ЕДИНЫЙ НАЛОГ (ЧПЕН)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya