Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Путеводитель по разделу. Все о частных предпринимателях-единоналожниках (ЧПЕНах)

Модератор: konsult

UNREAD_POST налоговик » 07 мар 2014, 15:48

agness-ka писал(а):Здравствуйте, подскажите если предприятие на едином налоге в 2011году оказало услуги предприятию плательщику НДС на сумму больше 300тыс, но не получило еще средства на расчетный счет, нужно ли единщику перейти на общую систему?


Нет не нужно. Даже если получили/получите эти 300 тыс.
Вот если получите больше чем предельный объем дохода для вашей группы - тогда другое дело.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2594 раз.

UNREAD_POST nata33 » 24 мар 2014, 11:18

Здравствуйте. Такой вопрос. ЧП, з-я группа, не плательщик НДС предоставлял юрлицу услуги. Оплаты не получил. В счет задолженности, юрлицо отгружает ЧПшнику оборудование. Но ЧП уже перешел на общую систему. Как у себя ЧП должен отразить налоговые обязательства??
Спасибо за ответы.
nata33
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:17
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Kalinda » 24 мар 2014, 12:18

nata33 писал(а):Здравствуйте. Такой вопрос. ЧП, з-я группа, не плательщик НДС предоставлял юрлицу услуги. Оплаты не получил. В счет задолженности, юрлицо отгружает ЧПшнику оборудование. Но ЧП уже перешел на общую систему. Как у себя ЧП должен отразить налоговые обязательства??
Спасибо за ответы.

Предвидя бартер перешли на общую систему-это разумно.При получении оборудования,на основании полученных документов в книге учета доходов и расходов отражаете доход в хронологическом порядке.Другое дело,как формировать затратную часть-что из понесенных расходов можно будет применить для уменьшения налогооблагаемого дохода,надо видеть первичку.Скорее всего вся сумма подпадет под 15-17% +ЕСВ,но налоги не считают по одной сделке,результат будет понятен после проведенного годового анализа предпринимательской деятельности.
"Все хотят добра.Не отдавайте его." С.Е.Лец
Аватар пользователя
Kalinda
 
Сообщений: 237
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 09:18
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 66 раз.

UNREAD_POST nata33 » 24 мар 2014, 15:45

Kalinda писал(а):
nata33 писал(а):Здравствуйте. Такой вопрос. ЧП, з-я группа, не плательщик НДС предоставлял юрлицу услуги. Оплаты не получил. В счет задолженности, юрлицо отгружает ЧПшнику оборудование. Но ЧП уже перешел на общую систему. Как у себя ЧП должен отразить налоговые обязательства??
Спасибо за ответы.

Предвидя бартер перешли на общую систему-это разумно.При получении оборудования,на основании полученных документов в книге учета доходов и расходов отражаете доход в хронологическом порядке.Другое дело,как формировать затратную часть-что из понесенных расходов можно будет применить для уменьшения налогооблагаемого дохода,надо видеть первичку.Скорее всего вся сумма подпадет под 15-17% +ЕСВ,но налоги не считают по одной сделке,результат будет понятен после проведенного годового анализа предпринимательской деятельности.


Извините, переспрошусь, так возникают ли у ЧПшника налоговые обязательства по факту поставки оборудования в качестве оплаты за предоставленные ранее услуги??? И почему вы пишете про доход, если первое событие - услуги...
nata33
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:17
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Kalinda » 24 мар 2014, 18:08

У предпринимателя доход отражается не по первому событию,а по кассовому методу.И не важно,когда он оказал услугу-получил бартером расчет,обязан оплатить налоги по общесистемным правилам,т.к. с единщиками расчеты исключительно в денежной форме: нал\безнал.Вот поэтому и пишу о доходе,расходов-то похоже,минимум.
"Все хотят добра.Не отдавайте его." С.Е.Лец
Аватар пользователя
Kalinda
 
Сообщений: 237
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 09:18
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 66 раз.

UNREAD_POST nata33 » 25 мар 2014, 10:16

Спасибо за ответ. Насегодня ситуация немного изменилась и выглядит следующим образом: 1. ЧП, на 3-й группе, не плательщик предоставил услуги. Рассчет не получил. 2. ЧП перешел на общую систему. 3. ЧП и юрлицо (должник по услугам) заключают новый договор к/п оборудования. 3. ЧП не платит за оборудование. 4. Возможен ли взаимозачет и каковы налоговые последствия...???
nata33
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:17
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Kalinda » 25 мар 2014, 10:54

1.ФОП ЕН Отгрузка товара(предоставление услуг)расчет не получил,соскочил на ОС
2.ФОП ОС Получение оплаты за товар(в вашем случае получение станков\оборудования)
Отгрузка товара без его оплаты не отражается в налоговом учете единщика (база налогообложения ЕН – выручка от реализации продукции)
Поскольку в периоде пребывания физлица на ЕН доход от реализации товара в момент его отгрузки не отражался в налоговом учете, то он должен быть отражен в момент получения от покупателя оплаты за товар(поставки станков\оборудования), то есть полученная оплата за товары включается в доход при определении объекта налогообложения.
Одновременно с признанием дохода плательщик может отразить расходы на приобретение таких товаров на основании расчетных документов (ст. 177 НКУ)
"Все хотят добра.Не отдавайте его." С.Е.Лец
Аватар пользователя
Kalinda
 
Сообщений: 237
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 09:18
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 66 раз.

UNREAD_POST minibuh » 25 мар 2014, 11:08

nata33 писал(а):Спасибо за ответ. Насегодня ситуация немного изменилась и выглядит следующим образом: 1. ЧП, на 3-й группе, не плательщик предоставил услуги. Рассчет не получил. 2. ЧП перешел на общую систему. 3. ЧП и юрлицо (должник по услугам) заключают новый договор к/п оборудования. 3. ЧП не платит за оборудование. 4. Возможен ли взаимозачет и каковы налоговые последствия...???

Возможен взаимозачет.
У вас возникают доходы равные стоимости оборудования.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
nata33
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST nata33 » 25 мар 2014, 11:42

1. На момент заключения договора купли-продажи и поставки оборудования 2 стороны уже плательщики НДС. Соответственно у ЧП - Покупателя возникает налог. кредит, у юрлица-продавца - налог. обязательство. Вы хотите сказать, что с подписанием акта о зачете встречных требований что-то изменится???
nata33
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:17
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 25 мар 2014, 11:56

nata33 писал(а):1. На момент заключения договора купли-продажи и поставки оборудования 2 стороны уже плательщики НДС. Соответственно у ЧП - Покупателя возникает налог. кредит, у юрлица-продавца - налог. обязательство. Вы хотите сказать, что с подписанием акта о зачете встречных требований что-то изменится???

Нет, в целях обложения НДС не измениться. У вас по оборудованию будет налоговый кредит, у вашего продавца налоговое обязательства. Мы вам про НДФЛ тут рассказвали.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
nata33
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST nata33 » 25 мар 2014, 12:52

Спасибо за ответы. С НДС разобралась. А НДФЛ из Ваших ответов прийдется дважды начислять: 1. по факту предоставления услуг и 2. по факту взаиморасчета??
nata33
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:17
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Kalinda » 25 мар 2014, 12:56

nata33 писал(а):Спасибо за ответы. С НДС разобралась. А НДФЛ из Ваших ответов прийдется дважды начислять: 1. по факту предоставления услуг и 2. по факту взаиморасчета??

только Пункт2
"Все хотят добра.Не отдавайте его." С.Е.Лец

За это сообщение автора Kalinda поблагодарил:
nata33
Аватар пользователя
Kalinda
 
Сообщений: 237
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 09:18
Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 66 раз.

UNREAD_POST ETTY » 26 июл 2014, 17:09

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
И так...
открываем ТОВ"пупкин" с ндс
покупаем за границей товар цена например 3 евро,покупаем 1600 шт
таможим завозим в Украину таможенная пошлина 0.,платим как я понимаю 20 % на томожне НДС
3*1600=4800*1,2(ндс)=5760евро*16,5курс= 95040грн с НДС
продаём по 200 грн с ндс
1600*200=320000грн с ндс

УВ.знатаки внимание вопрос:
какую систему налогообложения выбрать и сколько налогов нужно уплатить нашому Прекрасному государству?
какие налоги при продаже,,,,ну и вообще розкажите по подробнее....буду очень благодарен.
ETTY
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 26 июл 2014, 16:21
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST ETTY » 26 июл 2014, 17:13

Сколько чисго зароботка будет с всего этого????
И сколько нужно платить бухгалтеру который будет вести это ТОВ,средние ЗП по Киеву ,может на форуме есть желающие...
ETTY
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 26 июл 2014, 16:21
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST VOA » 27 июл 2014, 14:33

Для выбора системы налогообложения нужно точно знать - будут ли у Вас затраты, кроме стоимости импортируемого товара - тогда можно и об общей системе подумать: будете НПП начислять только на прибыль, но с отчётностью сложнее.
Если открываете с НДСом ООО, то НДС будет одинаковым и для ЕН, и для общей системы.
В любом случае - ищите бухгалтера или аудитора по месту для качественной консультации, т.к. нужно будет считать вполне чётко.
Если будете продавать товар за наличные, то РРО всё равно нужен.
По наёмным - суммы и отчёты одинаковые для обеих систем налогообложения.

Чисто ИМХО: ЕН - дорогое удовольствие.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5252
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1816 раз.
Поблагодарили: 2043 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ЕДИНЫЙ НАЛОГ (ЧПЕН)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya