Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация для предпринимателя-общесистемщика

учет доходов и расходов, уплата ЕСВ, приостановка деятельности, РРО...

Модератор: konsult

UNREAD_POST minibuh » 12 апр 2012, 00:58

Уважаемые коллеги! помогите найти ошибку в 7 додатке к декларации за 2011 год.Весь 2011 и по сей день на общей системе( с инспектором сегодня 3 часа потратили, смотрели и в отличии от налогового компьютера так и не нашли :( ).
Исходные данные по строкам :
Раздел 1 колонка 3 1538167,51, колонка 4 1154489,91 колонка 5 3933,44, колонка 6 95018,16 колонка 7 284726,00
Раздел 2 : строка 01 23727,17
строка 02 14317,17
строка 03 46145,04
строка 05 46145,04
строка 06 3175,00
строка 07.01 42970,04
строка 08 11536,26
Торгового патента не было, поэтому 04 пустая. Убрать из 06 суму авансовых платежей за 2011 из 7 Додатка в строку 10 5 раздела декларации не вариант так как все- равно выдает ошибку.
minibuh
 
Сообщений: 2303
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1256 раз.
Поблагодарили: 913 раз.

UNREAD_POST Михайловна » 28 окт 2012, 18:21

Підкажіть, будь-ласка, приватний підприємець на загальній системі - платник ПДВ зобов'язаний сплачувати 34,7% від суми чистого доходу до Пенсійного фонду, чи можна цю суму (34,7%) віднести на витрати ПП.
Михайловна
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 19:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 28 окт 2012, 20:18

Підкажить, будь-ласка, нарешті як користуватися пошуком

Есть и тема отдельная Включается ли ЕСВ в расходы предпринимателя на общей системе?
есть и общая: Состав расходов предпринимателя на общей системе
есть FAQ по общей системе

а у Михайловни сплошной "підкажить"
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2595 раз.

UNREAD_POST налоговик » 28 окт 2012, 20:54

minibuh писал(а):Уважаемые коллеги! помогите найти ошибку в 7 додатке к декларации за 2011 год.Весь 2011 и по сей день на общей системе( с инспектором сегодня 3 часа потратили, смотрели и в отличии от налогового компьютера так и не нашли :( ).
Исходные данные по строкам :
Раздел 1 колонка 3 1538167,51, колонка 4 1154489,91 колонка 5 3933,44, колонка 6 95018,16 колонка 7 284726,00
Раздел 2 : строка 01 23727,17
строка 02 14317,17
строка 03 46145,04
строка 05 46145,04
строка 06 3175,00
строка 07.01 42970,04
строка 08 11536,26
Торгового патента не было, поэтому 04 пустая. Убрать из 06 суму авансовых платежей за 2011 из 7 Додатка в строку 10 5 раздела декларации не вариант так как все- равно выдает ошибку.


Непонятно. У меня получилось все как и у вас.
Только в третьей строке и дальше на 2 копейки получилось меньше.

ПС. Увидел дату вопроса :(
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2595 раз.

UNREAD_POST minibuh » 29 окт 2012, 10:02

налоговик писал(а):
minibuh писал(а):Уважаемые коллеги! помогите найти ошибку в 7 додатке к декларации за 2011 год.Весь 2011 и по сей день на общей системе( с инспектором сегодня 3 часа потратили, смотрели и в отличии от налогового компьютера так и не нашли :( ).
Исходные данные по строкам :
Раздел 1 колонка 3 1538167,51, колонка 4 1154489,91 колонка 5 3933,44, колонка 6 95018,16 колонка 7 284726,00
Раздел 2 : строка 01 23727,17
строка 02 14317,17
строка 03 46145,04
строка 05 46145,04
строка 06 3175,00
строка 07.01 42970,04
строка 08 11536,26
Торгового патента не было, поэтому 04 пустая. Убрать из 06 суму авансовых платежей за 2011 из 7 Додатка в строку 10 5 раздела декларации не вариант так как все- равно выдает ошибку.


Непонятно. У меня получилось все как и у вас.
Только в третьей строке и дальше на 2 копейки получилось меньше.

ПС. Увидел дату вопроса :(

Спасибо за внимание. механизм расчета и расчеты оказались правильными.Ошибка была у инспектора, в связи с тем,что на приемке девочки завели не правильно цифры .
minibuh
 
Сообщений: 2303
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1256 раз.
Поблагодарили: 913 раз.

UNREAD_POST kostya_juvelir » 03 янв 2013, 15:38

...
Последний раз редактировалось kostya_juvelir 14 фев 2013, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
kostya_juvelir
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 17:08
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST kostya_juvelir » 03 янв 2013, 22:04

...
Последний раз редактировалось kostya_juvelir 14 фев 2013, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
kostya_juvelir
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 17:08
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST VOA » 04 янв 2013, 01:08

Костя, ну, мы же этот вопрос обсуждали на ЧП в феврале 2012 - нет единого рецепта. Ситуация с переходом с ОСН на ЕН и порядок заполнения деки на этот счёт ничего не пишет. Я носила инспектору два варианта - она взяла у меня тот, в котором в авансовых строках стояли прочерки и каждый квартал сверяюсь с отделом учёте - нет ли у меня ШС за неправильное заполнение деки (всё нормально). Андрей 1973 спрашивал (у него, кажется, ОПЗ и тоже заполняет авансовые автоматом) и я ему советовала писать письмо, что авансовые строки заполнил из-за порядка заполнения деки, но платить не буду, т.к. неплательщик НДФЛ в связи с переходом на ЕН. Либо ссылаться на ст.46.4 НКУ и указывать, что форма деки увеличивает Ваши НО. Весной, если я правильно помню, Андрею пытались припаять ШС за неуплату авансов - напишите ему, спросите - у него практический опыт.
По Медку - не подскажу, у меня Арт. Но у Вас же наверняка есть функция - отменить автоматический расчёт?
Вот ссылка на тему http://chp.com.ua/forums/index.php?show ... 5&start=75
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5273
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1819 раз.
Поблагодарили: 2049 раз.

UNREAD_POST kostya_juvelir » 04 янв 2013, 11:39

...
Последний раз редактировалось kostya_juvelir 14 фев 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
kostya_juvelir
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 17:08
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST Svetlanochka » 09 янв 2013, 14:38

Добрый день! Помогите разобраться. ФЛП на общей системе. До сентября 2012года доходы превышали расходы, поэтому в книге учета все отображено с положительным значением (небольшим, но с +). Начиная с сентября предприниматель решил проявить себя в новом виде деятельности, поэтому приостановил текущую работу на 4 месяца, но наемных работников не сокращал и налоги на и из з/пл уплачивались исправно, так же как и з/пл. Получается, если заполнять декларацию согласно книги доходов и расходов, то с 01.09.12 по 31.12.12 дохода нет, а расходы, понесенные на зарплату отражать вроде как нужно. Соответственно получается так: за 8 месяцев ЧД=10000грн (например), а за последние 4 месяца убыток 11000грн ( слесари/механики работали, занимаясь переоборудованием и ремонтом автомобилей предпринимателя и получали за это з/пл)... И как результат - отрицательное значение чистого дохода, т.е. убыток по результатам года. В налоговой я так думаю, такая декларация не пройдет, да и не хотелось бы попадать лишний раз под проверку с "такими доходами".. может кто-нибудь был в такой ситуации и подскажет как лучше из нее выйти, т.к. я столкнулась с таким впервые.. Может можно поставить 0.00 в те месяцы, где не было дохода и расходы на з/пл тоже не показывать, т.к. з/плата платилась из "заощадження власних коштів".
Буду благодарна за любую помощь.
Svetlanochka
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 14:33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST ШМП » 25 янв 2013, 10:01

Добрый день, должен ли частный предприниматель отражать полученные дивиденды от юридического лица в годовой декларации о доходах, если да , то в какой строке? Спасибо
ШМП
 
Сообщений: 44
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 16:08
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST ЮЛЬЧИК » 25 янв 2013, 12:51

Подскажите, а если у меня переплата, и в графе 07.02 стоит сумма 12000,00 мне необходимо заполнять 8 стоку? И как вы думаете, пройдет декларация к возмещению?
ЮЛЬЧИК
 
Сообщений: 83
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 12:00
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST Jane-Ole » 28 янв 2013, 16:42

Возник такой вопрос:
У меня есть один контрагент, который при выплате дохода ОС-нику удержал ЕСВ и НДФЛ как по ГП-договору.
Я в книгу 1025 писала естественно только то, что поступило на р/с.
А теперь задумалась - куда ж показывать в деке эти суммы. Если в предпринимательской деятельности - то двойное налогообложение.
В 01.07рядке? А в предпринимательской - вычесть эти суммы? Что тогда делать с книгой?
Украина- страна победившей криминальной демократии(с)
Аватар пользователя
Jane-Ole
 
Сообщений: 1309
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 14:38
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

UNREAD_POST Печкин » 30 янв 2013, 18:45

Jane-Ole писал(а):Возник такой вопрос:
У меня есть один контрагент, который при выплате дохода ОС-нику удержал ЕСВ и НДФЛ как по ГП-договору.
Я в книгу 1025 писала естественно только то, что поступило на р/с.
А теперь задумалась - куда ж показывать в деке эти суммы. Если в предпринимательской деятельности - то двойное налогообложение.
В 01.07рядке? А в предпринимательской - вычесть эти суммы? Что тогда делать с книгой?


Покажите во втором разделе декларации если эти доходы могут быть названы непредпринимательскими.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Jane-Ole
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2885 раз.

UNREAD_POST Ленка » 30 янв 2013, 18:56

Если предприниматель на общей системе деятельность не вел, а только получал зарплату у работодателя. Нужно ли с декларацией подавать пустой додаток 7 ?
Аватар пользователя
Ленка
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 10:14
Благодарил (а): 164 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ОБЩАЯ СИСТЕМА

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya