Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация для предпринимателя-общесистемщика

учет доходов и расходов, уплата ЕСВ, приостановка деятельности, РРО...

Модератор: konsult

UNREAD_POST VOA » 30 янв 2013, 19:01

Восстановлено.
Вы з/п указываете в разделе ІІ в строке 01.01 и 01 и поэтому никаких доп.додатков не делаете, если это один работодатель. Справку о размере з/п и удержаниях и НСЛ храните у себя на случай проверки. Дод.5 с прочерками у меня взяли, несмотря на нормы порядка 1395.
Из НКУ:
177.11. Фізичні особи - підприємці подають річну податкову
декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18
статті 49 цього Кодексу, в якій поряд з доходами від
підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел
їх походження з України та іноземні доходи.
Последний раз редактировалось VOA 30 янв 2013, 20:19, всего редактировалось 2 раз(а).
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5337
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1843 раз.
Поблагодарили: 2086 раз.

UNREAD_POST Jane-Ole » 30 янв 2013, 19:07

Ленка писал(а):Если предприниматель на общей системе деятельность не вел, а только получал зарплату у работодателя. Нужно ли с декларацией подавать пустой додаток 7 ?

7 додаток подается только в случае получения зарплаты от 2 и более налоговых агентов и при условии превышения суммы таких зарплат 120 минимальных зарплат на 01.01 отчетного года
Украина- страна победившей криминальной демократии(с)

За это сообщение автора Jane-Ole поблагодарил:
Ленка
Аватар пользователя
Jane-Ole
 
Сообщений: 1309
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 14:38
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

UNREAD_POST VOA » 30 янв 2013, 19:13

Печкин писал(а):Покажите во втором разделе декларации если эти доходы могут быть названы непредпринимательскими.

А не будет проблем у предприятия, которое показало выплату такого дохода в 1ДФ с кодом 157, хотя налогообложило по полной программе?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5337
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1843 раз.
Поблагодарили: 2086 раз.

UNREAD_POST Jane-Ole » 30 янв 2013, 19:16

Печкин писал(а):
Jane-Ole писал(а):Возник такой вопрос:
У меня есть один контрагент, который при выплате дохода ОС-нику удержал ЕСВ и НДФЛ как по ГП-договору.
Я в книгу 1025 писала естественно только то, что поступило на р/с.
А теперь задумалась - куда ж показывать в деке эти суммы. Если в предпринимательской деятельности - то двойное налогообложение.
В 01.07рядке? А в предпринимательской - вычесть эти суммы? Что тогда делать с книгой?


Покажите во втором разделе декларации если эти доходы могут быть названы непредпринимательскими.


Сначала договор был: "Розміщення обладнання", теперь: "Сервитут". И оплата заходила на предпринимательский счет.
Кстати, сказали, что "сервитут" в целях налогообложения приравнивается к аренде. Где бы про это прочитать.
Последний раз редактировалось Jane-Ole 30 янв 2013, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Украина- страна победившей криминальной демократии(с)
Аватар пользователя
Jane-Ole
 
Сообщений: 1309
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 14:38
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

UNREAD_POST VOA » 30 янв 2013, 19:18

Так может они решили,ч то КВЭД не подходящий? Но тогда если сервитут=аренде, то ЕСВ не надо было удерживать.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5337
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1843 раз.
Поблагодарили: 2086 раз.

UNREAD_POST Jane-Ole » 30 янв 2013, 19:19

VOA писал(а):
Печкин писал(а):Покажите во втором разделе декларации если эти доходы могут быть названы непредпринимательскими.

А не будет проблем у предприятия, которое показало выплату такого дохода в 1ДФ с кодом 157, хотя налогообложило по полной программе?

Я им завтра позвоню, узнаю, как они нас показали.
Украина- страна победившей криминальной демократии(с)
Аватар пользователя
Jane-Ole
 
Сообщений: 1309
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 14:38
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

UNREAD_POST Jane-Ole » 30 янв 2013, 19:22

VOA писал(а):Так может они решили,ч то КВЭД не подходящий? Но тогда если сервитут=аренде, то ЕСВ не надо было удерживать.

Это в этом году. Да, так и сказали, а по прошлому - заявили, что мы им свидетельство ЕН(!) не предоставили, поэтому они и все удержали! Так еще и ЕСВ сверху заплатили.
а то, что им справку предоставили из налоговой о том, что находимся на общей системе налогообложения и кведах - как-то прошло мимо.
Вот пойду, добавлю сдачу в аренду - как будут выкручиваться?(Уже за этот год заплатили :D )
Украина- страна победившей криминальной демократии(с)
Аватар пользователя
Jane-Ole
 
Сообщений: 1309
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 14:38
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

UNREAD_POST VOA » 30 янв 2013, 19:41

В подп."б" ст.14.1.54 НКУ перечислены доходы и "пользование" идёт в скобках после "аренды", т.е. отождествляет их в целях налогообложения.
Вот тут описан сервитут http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4 ... 10n=ru&i=7
Вот тут http://ua.prostopravo.com.ua/neruhomist ... estratsiyi
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
Jane-Ole
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5337
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1843 раз.
Поблагодарили: 2086 раз.

UNREAD_POST Jane-Ole » 31 янв 2013, 14:58

VOA писал(а):
Печкин писал(а):Покажите во втором разделе декларации если эти доходы могут быть названы непредпринимательскими.

А не будет проблем у предприятия, которое показало выплату такого дохода в 1ДФ с кодом 157, хотя налогообложило по полной программе?

VOA, большое спасибо за идею с кодом.
Узнала.
Они показали 106 код.
Теперь додаток 2 заполнять, на 1квадратный метр.
А могли бы и 102 указать - мне было бы проще...И им... Ведь договор-то с ФОПом...и расчеты через предпринимательский счет...
А может все-таки указать в инших доходах? Ведь "розмiщення обладнання" - это не совсем "пользование чужой вещью"?
Кто что скажет?
Украина- страна победившей криминальной демократии(с)
Аватар пользователя
Jane-Ole
 
Сообщений: 1309
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 14:38
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

UNREAD_POST VOA » 02 фев 2013, 15:12

Вообще бред получается. Не 157 код должен перечисляться не на предпринимательский счёт: т.е. по 1ДФ контрагента - доход не ФОПовский, по поступлению денег у Вас - ФОПовский. Лучше бы уж обложили налогами и перечислили на р/с, но показали как 157.
Хорошо, что у Вас убыток, т.к. иначе выходит не-пойми-что, а у них в 1ДФ - всё равно ошибка (правда, не факт, что инспектор разберётся).
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5337
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1843 раз.
Поблагодарили: 2086 раз.

UNREAD_POST Jane-Ole » 03 фев 2013, 09:19

Перечла договор - ни слова нет про аренду, так что чего они решили 106 указать - не понятно.
В этом году - да, 106 подойдет, но в прошлом - 102 должен был быть (и никаких ошибок бы в 1-ДФ не было, и с тем что они налогообложили - все было бы правильно)
Так что буду делать так, как и думала
Jane-Ole писал(а):В 01.07рядке? А в предпринимательской - вычесть эти суммы? Что тогда делать с книгой?

В книге суммы оставлю, сумма по деке(2 раздел +3раздел) совпадет...
Поправлено после раздумий - не совпадет... В гр.2 - без удержаний, а в книге - с удержаниями...
Опять в размышлениях... :ga-ze-ta;
Последний раз редактировалось Jane-Ole 06 фев 2013, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Украина- страна победившей криминальной демократии(с)
Аватар пользователя
Jane-Ole
 
Сообщений: 1309
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 14:38
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

UNREAD_POST Печкин » 05 фев 2013, 13:59

В порядке напоминания

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ
ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


Предельным сроком представления декларации за 2012 г. является 11.02.2013 г.

Налоговая декларация физическими лицами - предпринимателями представляется вместе с приложением 5 «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фiзичних осiб, отриманих фiзичною особою - пiдприємцем вiд провадження господарської дiяльностi».

Если физическое лицо - предприниматель в течение ІV квартала 2012 г. перешло с упрощенной системы налогообложения на общую или физическое лицо в ІV квартале 2012 г. осуществило процедуру государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования и избрало общую систему налогообложения, то указанные лица представляют в налоговый орган по месту своего налогового адреса налоговую декларацию об имущественном положении и доходах за отчетный (налоговый) период, равный календарному кварталу, которая приравнивается к годовой декларации.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
minibuh
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Люба П » 06 фев 2013, 12:12

А по якій формі зараз здається декларація загальносистемника?

Сама спитала, сама і відповідаю. )))

Діюча зараз форма декларації затверджена наказом Мінфіну України від 07.11.2011 р. №1395 (у редакції наказу Мінфіну України від 03.02.2012 р. №84). Наказом №1395 затверджено й інструкцію щодо заповнення декларації (далі — Iнструкція №1395).

Підприємці обов’язково заповнюють розділ III самої декларації та додаток 5 до неї (наприкінці форми декларації робиться позначка про подання відповідного додатка). Усі показники декларації та додатків до неї проставляються у гривнях з копійками.
Щоб у нас все було, і за це нам нічого не було.
Аватар пользователя
Люба П
 
Сообщений: 543
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 13:59
Откуда: Львів
Благодарил (а): 452 раз.
Поблагодарили: 164 раз.

UNREAD_POST VOA » 06 фев 2013, 12:27

В шапке деки:
Наказ МФУ від 07.11.2011 № 1395 (у редакції наказу МФУ від 03.02.2012 № 84)
{Податкова декларація із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5337
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1843 раз.
Поблагодарили: 2086 раз.

UNREAD_POST Cсаша » 06 фев 2013, 18:43

Здравствуйте!!!! Помогите мне разобраться!!! Я физ. лицо на общей системе налогообложения, сдал налоговую декларацию про майновий стан и доходи за 2012год. В Додатке 5 в графе 08 (Размер квартальных авансовых платежей) проставил - НОЛЬ. К декларации подал заявление что в связи со здоровьем работать пока не буду. Имею ли я право ставить НОЛЬ в авансовых платежах??? На основе прошлого года аванс. платеж должен составлять 800грн. Весь 2013 год работать не планирую, что подскажете делать???
Cсаша
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 18:36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ОБЩАЯ СИСТЕМА

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, ARKTIKA, Galla, Gb, vikakool, Ya