Книга учета доходов и расходов для предпринимателя на общей

учет доходов и расходов, уплата ЕСВ, приостановка деятельности, РРО...

Модератор: konsult

Vika_R
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2011, 14:50
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение Vika_R »

Підкажіть будь ласка. СПД,загальна система, У мене не було коштів на рахунку і я розрахувалась готівкою з постачальником (чек і накладну мені видали) Товари по даній накладній мені треба включити у витрати. підкажіть чи не виникає в даній операції (розрахунок власними коштами) зобов"язань по податку з доходів, і чи потрібно якось ці кошти потім мені повертати, можливо є ще якісь неприємні моменти?

Аватара пользователя
konsult
Сообщения: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 13:51
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение konsult »

1. Вы как предприниматель можете использовать в предпринимательской деятельности свое имущество (в т.ч. денежные средства).
2. Имущество физического лица предпринимателя не отделяется от вашего имущества как обычно физического лица. То есть на деньги, полученные, например, как зарплата по месту работы, вы спокойно можете производить закупку за наличные товара.
3. Нет обязанности приобретать товары только по безналичному расчету.

Поэтому проблем никаких нет.
НДФЛ нет.
Возвращать никому ничего не нужно.

AlUs
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 17:05
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение AlUs »

До 2011 был на ЕН. Можно ли в затраты за январь 2011 включить доплату в ПФ за декабрь 2010-го, которую произвел в январе?


AlUs
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 17:05
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение AlUs »

Спасибо. А оплата сертификатов на цифровую подпись, расчетно-кассовое обслуживание, НДС?

Аватара пользователя
konsult
Сообщения: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 13:51
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение konsult »

AlUs писал(а):Спасибо. А оплата сертификатов на цифровую подпись, расчетно-кассовое обслуживание, НДС?
оплата сертификатов на цифровую подпись - можно, расчетно-кассовое обслуживание - можно, НДС - нельзя (если плательщик НДС; если неплательщик НДС - расходы от плательщика НДС ставим с НДС)


245390
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:55
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение 245390 »

извините, всю тему не осилил, но в первом посте нет ни слова о заполнении 2 и 11 граф, а именно остатков товарных запасов. Про начало года понятно, а дальше как? Выводить каждый месяц или только на конец года?

Аватара пользователя
konsult
Сообщения: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 13:51
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение konsult »

3.2. У графах 2 та 11 відображається сума нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо на початок та на кінець звітного податкового періоду (року), яка виводиться в грошовій формі, виходячи із ціни їх придбання.
то есть ставим на начало и на конец года.
Здесь виден перекос в том плане, что здесь о товарных запасах речь идет, а в графах 4 и 5 о понесенных расходах.
В тоже время очевидно идея разработчиков была в том, что в 11 графу информация идет через графу 5. Но как тода быть если товары получены, но еще не оплачены.

245390
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:55
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение 245390 »

как я понимаю с 1-го апреля алгоритм учета затрат меняется и датой прихода ТМЦ, как я понимаю, будет теперь не дата проплаты, а дата получения? А как быть если оплата будет гораздо позже, например, в след. месяце?

Аватара пользователя
konsult
Сообщения: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 13:51
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение konsult »

245390 писал(а):как я понимаю с 1-го апреля алгоритм учета затрат меняется и датой прихода ТМЦ, как я понимаю, будет теперь не дата проплаты, а дата получения? А как быть если оплата будет гораздо позже, например, в след. месяце?
Да, предоплата с 01.04 уже не будет влиять на величину чистого дохода.
По второму вопросу здесь обсуждали viewtopic.php?p=7261#p7261


yuliyasup
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 19:36
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение yuliyasup »

Добрый день,благодаря вашим советам в книге в гр 3 стала писать н.н,но начало февраля заполнила чеки.Был поднят тут вопрос с оприходованием товара и решила все таки вписывать не чеки а н.н.,так как товар нам приходит раньше,как бы с отсрочкой платежа, что делать вычеркивать написанные чеки??? Или не трогать,как я уже говорила до меня вел бухгалтер книгу с НДС,по-любому светит штраф 170 грн.за неправильное введение книги. А что делать если чистый доход по дню получается с минусом,как в 12 графе писать с минусом или О.Например
3-624,00
6-508,00
10-126
тогда 12 будет -10 грн.

Аватара пользователя
konsult
Сообщения: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 13:51
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение konsult »

Вычеркивать ничего не нужно, поскольку именно вариант с вписыванием чеков согласно Порядку заполнения Книги учета доходов и расходов (№ 1025) и является верным. А вписывание н.н. наоборот этому Порядку, скажем так, не очень соответствует - но вписываем н.н. поскольку хотим перестраховаться от больших штрафов по статье 20 Закона об РРО.

Что есть "чистый доход" по дню?
Как по мне, чистый доход подводим в конце месяца - по месяцу.

Плюс еще не ясно почему у вас минус.
Как уже писалось выше: даже если записываем полученные, но неоплаченные товары в графы 4 и 5, то их стоимость до момента оплаты (то есть пока мы их не оплатим) в графу 6 однозначно не включаем.

Если по месяцу вылазит чистый доход отрицательные, думаю, лучше отрицательный и поставить.

yuliyasup
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 19:36
Контактная информация:

Re: "Книга по форме № 10" для предпринимателей на общей сист

Непрочитанное сообщение yuliyasup »

Графа 12 получается гр 3-гр6-гр 10,у меня и получается:
11.02
3- 645,00(мы продали товар)
6- 508,00(себестоимость товара)
10- 126( доплата на программу эл.отчетности и кв. от 11.02)
то 12=3-6-10 РАВНО -10 ГРН.
СПАСИБО вам большое,так переживаю за эту книгу

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей