Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Компенсация нерезидентом расходов на маркетинг

заключение, изменение, расторжение, выполнение любых договоров

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST manuls » 05 дек 2013, 15:28

Подскажите, пожалуйста, кто то сталкивался с такой ситуацией:
Предприятие работает с нерезидентом по Партнерскому договору, использует товарный знак, уплачивает нерезиденту роялти и т.п.
В Украине наше предприятие проводило маркетинговые мерроприятия ( участие в выставках, листовки и т.д).
Нерезидент готов компенсировать часть этих расходов, используя пункт Партнерского договора:Маркетинговые мероприятия должны совместно финансироваться Сторонами. Правила взаиморасчетов связанных с маркетинговыми мероприятиями должны быть согласованы на основании маркетингового плана

Вопрос: Какие документы необходимо подготовить, чтобы банк зачислил эти деньги нам на счет и чтобы закрыть эту фин.операцию ( акт какой-то)? Необходимо ли иметь все первичные документы о понесенных нами расходах?

Может кто встречал публикации на эту тему :?:
Аватар пользователя
manuls
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 12:17
Благодарил (а): 56 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST Игорь Забута » 17 дек 2013, 12:13

Мне кажется, ситуация станет проще, если подписать отдельный договор на согласованную сумму, чтобы не заморачиваться с "финансированием" и расходами. А к этому договору приложить простой понятный акт. Уместиться при этом в 90 дней.
Игорь Забута
 
Сообщений: 212
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 18:06
Откуда: Киев
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 51 раз.

UNREAD_POST vikakool » 17 дек 2013, 18:06

Поддержу - либо договор на предоставление безвозвратной фин.помощи (и тогда никаких доков вообще не надо!), либо договор на оказание рекламных услуг (именно рекламных - тогда нет НДСа и нужен акт выполн.работ)
vikakool
 
Сообщений: 4091
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 621 раз.

UNREAD_POST Lighter » 11 сен 2014, 18:49

Коллеги, добрый вечер,

Буду признателен за Ваше мнение по такому вопросу (не нашел подходящей темы, поэтому пишу в этой): резидент (плательщик НДС) предоставляет нерезиденту услуги, не являющиеся объектом налогообложения НДС (к примеру, консультационные). В связи с предоставлением таких услуг, резидент несет определенные расходы, которые могут быть двух видов: (а) с НДС; (б) без НДС (например, приобретенные у ЧПЕНа). По договору такие расходы будут перевыставляться нерезиденту.

Вопрос: необходимо ли на сумму расходов, приобретенных с НДС, начислять НДС при их выставлении в пользу нерезидента? Как быть с расходами, приобретенными без НДС?

Спасибо!
Lighter
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:39
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST bur » 11 сен 2014, 22:29

Lighter писал(а):Коллеги, добрый вечер,

Буду признателен за Ваше мнение по такому вопросу (не нашел подходящей темы, поэтому пишу в этой): резидент (плательщик НДС) предоставляет нерезиденту услуги, не являющиеся объектом налогообложения НДС (к примеру, консультационные). В связи с предоставлением таких услуг, резидент несет определенные расходы, которые могут быть двух видов: (а) с НДС; (б) без НДС (например, приобретенные у ЧПЕНа). По договору такие расходы будут перевыставляться нерезиденту.

Вопрос: необходимо ли на сумму расходов, приобретенных с НДС, начислять НДС при их выставлении в пользу нерезидента? Как быть с расходами, приобретенными без НДС?

Спасибо!


Это сюда НДС по услугам в ВЭД (экспорт и импорт услуг)

Я думаю, что перевыставление это оказание (как по комиссии). Поэтому если вы бы оказывали эти услуги сами и там был бы НДС, то нужно НДС начислять.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 423 раз.

UNREAD_POST Lighter » 12 сен 2014, 09:23

Доброе утро!

Спасибо!. Уже попросил перенести в другую тему, потому как понял, что не прав)

Вот и меня терзают смутные сомнения: с одной стороны мы эти услуги вроде как приобрели и перевыставление само по себе не должно считаться объектом налогообложения - где ж тут поставка? Но с другой стороны, разграничить с посредничеством очень сложно. Учитывая такую логику, приобретение без НДС нужно выставлять также с НДС - потому как поставщик - плательщик НДС..
Lighter
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:39
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST MaximVisa » 29 янв 2016, 08:54

Подскажите существует ли сейчас компенсация расходов на бензин для 1-й группы? Если да, то куда обращаться? Какой размер компенсации?
как правильно выбрать ботинки - http://www.inboots.com.ua/blog/articles ... at-botinki
MaximVisa
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:38
Откуда: Украина
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 29 янв 2016, 10:38

MaximVisa писал(а):Подскажите существует ли сейчас компенсация расходов на бензин для 1-й группы? Если да, то куда обращаться? Какой размер компенсации?

Для 1 группы кого ? инвалидов ? предпринимателей на едином налоге ?
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST налоговик » 29 янв 2016, 11:28

minibuh писал(а):
MaximVisa писал(а):Подскажите существует ли сейчас компенсация расходов на бензин для 1-й группы? Если да, то куда обращаться? Какой размер компенсации?

Для 1 группы кого ? инвалидов ? предпринимателей на едином налоге ?


Судя по подписи и остальным комментариям на форуме, первой группы продавцов ботинок :)

За это сообщение автора налоговик поблагодарили: 2
minibuh, vikakool
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2594 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ДОГОВОРНОЕ ДЕЛО

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, alex88, Gb, Lina_009, Myproof, nachfin, Ya