Бух проводки в 1С

Вопросы использования бухгалтерских программ (МЕДОК, 1С и т.д.)

UNREAD_POST kseniya » 08 апр 2012, 11:38

Помогите пожалуйста провести в 1С-7 такую операцию.Предприятие занимающееся оптовой торговлей приобрело 10 т нерафинированого растительного масла,5т отдали для рафинации другой организации, после чего оно вернулось на пр-ие, но цена уже другая и кол-во думаю тоже.
kseniya
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 08 апр 2012, 11:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST briz2011 » 19 апр 2012, 13:01

Можно списать масло в производство(предворительная калькуляция), а потом рафинированое завести через окончательную калькуляцию добавив услуги по переработке
briz2011
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 00:15
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Зіронька » 10 фев 2014, 12:43

Помогите! Закрываю деятельность кафе,формирую Баланс, возникли вопросы в 1С7,пользуюсь 9 классом сч:
1)как правильно списать остаток товара на конец года,какими прводками?
2)наценка у меня в Кр-т 285 как ее закрыть?проводки?
3)в361 дебиторкая задолженность прошло 3 года как списать?
Заранее спасибо!
Зіронька
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 09:09
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST sfera_2000 » 13 май 2014, 10:58

Доброго всім дня!
Можливо в когось була аналогічна ситуація і підкаже як правильно зробити в програмі 1С 8.2 ?
При переносі залишків у нову 1С 8.2 ввела Дт 151 (капітальні інвестиції) одною сумою 2000. Це були кошти, які ми витратили на будівництво фундаменту житл. буд. Будівництво заморозили - не потягнемо. Знайшлися покупці на наш б/у фундамент. Розібрали на частини. ОПЕРАЦІЄЮ зробила: Дт 281 Кт 151 фундаментні блоки, попередньо створивши в номенклатурі товар рах. 281, госп. діяльність, опод. ПДВ - все передбачила. Створила оборотки по відповідних рахунках 151 та 281. Все відбулося правильно: на 151 - "0", а в Дт.281 з"явились фундам. блоки на суму 2000. Тепер провожу реалізацію не виходить. Документ зміна податк. признач. теж не проводиться. Може не так зробила з самого початку? ОПЕРАЦІЮ? Може якось по іншому це зробити? Є варіанти? Бо операція не передбачає "Оподатковано ПДВ" При формуванні ОСВ 281 Господарська операція - Є, а Оподатк. ПДВ НЕМАЄ. А реалізація з ПДВ, бо ми платники ПДВ. Як виправити?
sfera_2000
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 18:17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST mvv17 » 14 май 2014, 09:21

sfera_2000 писал(а):Доброго всім дня!
Можливо в когось була аналогічна ситуація і підкаже як правильно зробити в програмі 1С 8.2 ?
При переносі залишків у нову 1С 8.2 ввела Дт 151 (капітальні інвестиції) одною сумою 2000. Це були кошти, які ми витратили на будівництво фундаменту житл. буд. Будівництво заморозили - не потягнемо. Знайшлися покупці на наш б/у фундамент. Розібрали на частини. ОПЕРАЦІЄЮ зробила: Дт 281 Кт 151 фундаментні блоки, попередньо створивши в номенклатурі товар рах. 281, госп. діяльність, опод. ПДВ - все передбачила. Створила оборотки по відповідних рахунках 151 та 281. Все відбулося правильно: на 151 - "0", а в Дт.281 з"явились фундам. блоки на суму 2000. Тепер провожу реалізацію не виходить. Документ зміна податк. признач. теж не проводиться. Може не так зробила з самого початку? ОПЕРАЦІЮ? Може якось по іншому це зробити? Є варіанти? Бо операція не передбачає "Оподатковано ПДВ" При формуванні ОСВ 281 Господарська операція - Є, а Оподатк. ПДВ НЕМАЄ. А реалізація з ПДВ, бо ми платники ПДВ. Як виправити?


1. Яким документом вводили залишки - Ручними операціями, можливо в графі не проставили Налоговое назначание ? 1 С 8 не передбачено документ введення залишків по 15 рах, з ситуації вийшов - документ Оприходование товаров : оборудование, в графі Налоговое назначание вказати Обл.НДС. проводка Дт 15 Кт 00

2. Продаж - в 1 С не передбачено документ на реалізацію 15 рах, логіка 1 С , щодо продажу 15 рах, документ Реализация товаров и услуг: оборудование. Проводка Дт 943 Кт 15, не зовсім коректна проводка, але по всіх регістрах все проходить добре в тому числі НУ та УУ
mvv17
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 04 мар 2011, 16:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST VeraGold » 24 июл 2014, 16:12

помогите пожалуйста разобраться.

Ситуация:
предприятие купило прощадку для строительства будущего производственного цеха (через подотчет).
Д-т 1521 к-т 3721

Заключили договор с подрядной организацией на разработку проекта "Розробка робочого проекту з електропостачання електроустановок цеху з переробки біомаси та виробництва паливних гранул та брикетів для ТОВ "..." за адресою ..."

Получили от них акты на эти услуги.

Я вычитала, что нужно на кап.строительство эти затраты относить, проводка
Д-т 1522 К-т 631

Ндс нет я так понимаю (были не плательщиками во время предоплаты, хотя на момент окончания работ стали плательщиками).


Дальше эта организация нам предоставила услуги по "Електропостачання електроустановок цеху з переробки біомаси" (электромонтажные работы), дала акты, сметы...
Как их оприходовать, эти услуги? на 1522 тоже?
и по какой стоимости? Без НДС?


Налоговые накладные мы по этим работам тоже не получили, так как на момент оплаты были не плательщики.

Еще беспокоит, на какую статью вешать эти затраты. Прочитала, что на статью" Затраты на строительство и монтаж оборудования" (Сч. 15, 200, 280, 235: учет капитальных инвестиций и ТЗР. Не являются расходами периода и не учитываются в НУ (будут признаны затратами при списании/амортизации)

и как эти все расходы мне увеличат стоимость основного средства, при вводе в эксплуатацию. Запуталась совсем. Помогите((((
VeraGold
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:00
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХУЧЕТА

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: agony, Aleksii, alex88, Агафья, Gb, Jane-Ole, nadpnd, vikakool, Ya, Тори